Możliwość wyboru mieszkań o różnych metrażach i liczbie pokoi
Fokus na jakość materiałów i estetykę architektury
Zielona architektura i zagospodarowanie przestrzeni wspólnych
EBB Nieruchomości to firma deweloperska, która specjalizuje się w realizacji inwestycji mieszkaniowych w Pruszkowie oraz Grodzisku Mazowieckim, w pobliżu Warszawy. Deweloper wyróżnia się na rynku dzięki starannemu projektowaniu i wykonaniu osiedli mieszkaniowych, które są nie tylko funkcjonalne, ale i estetycznie przyjemne. Do tej pory EBB zrealizowała 900 mieszkań, co potwierdza ich doświadczenie i zaangażowanie w branży. Oferta firmy obejmuje kilka aktualnych inwestycji, takich jak Osiedle Diamentowe II w Grodzisku Mazowieckim oraz Grafitowe Osiedle V w Pruszkowie. W projektach EBB szczególną wagę przykładano do jakości używanych materiałów, które są odporne na upływ czasu oraz do zielonej architektury, co w efekcie tworzy przyjazne i pełne życia przestrzenie wspólne. Architektura osiedli EBB charakteryzuje się wyjątkowym stylem oraz dbałością o szczegóły, co sprawia, że mieszkańcy mogą cieszyć się komfortem życia w estetycznym otoczeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EBB osiągnęła 2 757 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 757 267 zł. Pozostałe przychody to 175 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 274 146 zł.
Zysk netto wyniósł 483 121 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -226 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 757 442 zł w 2024 roku.
• 856 586 zł w 2023 roku.
• 856 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 121 zł w 2024 roku.
• 128 008 zł w 2023 roku.
• 128 008 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EBB wynosi 536 tys. zł.
EBITDA EBB wynosi 568 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 535 759 zł w
2024 roku.
• 140 787 zł w
2023 roku.
• 140 787 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 568 121 zł w
2024 roku.
• 171 063 zł w
2023 roku.
• 171 063 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EBB wynosi 4 731 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
960 265 zł a 6 893 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 731 044 zł w 2024 roku.
• 2 074 908 zł w 2023 roku.
• 2 074 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EBB wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EBB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 608 310
zł.
Koszty operacyjne EBB wyniosły 2 221 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 608 310 zł w 2024 roku
• 69 183 zł w 2023 roku
• 69 183 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EBB wyniosła 1 665 835 zł.
a
ktywa trwałe to 40 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 625 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 665 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 280 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 482 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 665 835 zł w 2024 roku.
• 1 514 080 zł w 2023 roku.
• 1 514 080 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EBB wyniosły 385 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 665 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 482 zł w 2024 roku
• 191 657 zł w 2023 roku
• 191 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EBB wykazała przychody na poziomie 2 757 442 zł.
Organizacja zarobiła 532 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 989 zł w 2024 roku
• 12 720 zł w 2023 roku
• 12 720 zł w 2022 roku
Organizacja EBB wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Walter Wojciech
posiada 105 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wiśniewski Piotr (50% udziałów)
• Walter Wojciech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2003 do 19.05.2005:
• Wiśniewski Piotr (33% udziałów)
• Walter Wojciech (33% udziałów)
• Żaczek Maciej (33% udziałów)