SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE ALBO KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Neuroidea to firma zajmująca się badaniami oraz analizą emocji i procesów poznawczych. Wykorzystując nowoczesne technologie, Neuroidea prowadzi badania, które mają na celu zgłębianie racjonalnych motywacji konsumentów. Dzięki wykorzystaniu eksperckich analiz semiotycznych oraz narracyjnych, organizacja łączy dane z różnych źródeł, co pozwala na dostarczanie praktycznych i precyzyjnych rekomendacji. Kluczowym aspektem działalności Neuroidea jest zrozumienie nieświadomych postaw oraz reakcji emocjonalnych, co znajduje odzwierciedlenie w ich kompleksowym podejściu do badań rynku. Organizacja zyskała zaufanie wielu klientów, oferując im rzetelną wiedzę oraz analizy oparte na solidnych fundamentach technologicznych i badawczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neuroidea osiągnęła 994 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 994 695 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 820 618 zł.
Zysk netto wyniósł 174 077 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 994 695 zł w 2024 roku.
• 825 248 zł w 2023 roku.
• 1 170 702 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 077 zł w 2024 roku.
• -14 096 zł w 2023 roku.
• 123 837 zł w 2022 roku.
👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres
EBIT i EBITDA
EBIT Neuroidea wynosi 174 tys. zł.
EBITDA Neuroidea wynosi 174 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 174 078 zł w
2024 roku.
• -11 546 zł w
2023 roku.
• 124 379 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 174 078 zł w
2024 roku.
• -11 546 zł w
2023 roku.
• 125 871 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neuroidea wynosi 1 529 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 248 zł a 2 486 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 529 685 zł w 2024 roku.
• 682 855 zł w 2023 roku.
• 1 419 078 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neuroidea wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neuroidea wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neuroidea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neuroidea wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 516 893
zł.
Koszty operacyjne Neuroidea wyniosły 820 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 516 893 zł w 2024 roku
• 520 876 zł w 2023 roku
• 679 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neuroidea wyniosła 331 160 zł.
a
ktywa trwałe to 3700 zł.
a
ktywa obrotowe to 327 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 162 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 160 zł w 2024 roku.
• 272 399 zł w 2023 roku.
• 424 045 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neuroidea wyniosły 104 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 162 zł w 2024 roku
• 95 478 zł w 2023 roku
• 233 029 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neuroidea wykazała przychody na poziomie 994 695 zł.
Organizacja zarobiła 174 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Neuroidea wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Badanie rynku i opinii publicznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawłowska Beata
posiada 255 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kowalski Jacek
posiada 255 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawłowska Beata (50% udziałów)
• Kowalski Jacek (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2011 do 04.12.2013
był Valueclick Limited
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.08.2009 do 16.02.2011:
• Burzyński Krzysztof (33% udziałów)
• Modzelewski Dariusz (33% udziałów)
• Kowalski Jacek (33% udziałów)