Organizacja Promo Time Polska osiągnęła 220 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 215 836 zł. Pozostałe przychody to 4705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 289 140 zł.
Strata netto wyniosła 73 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 542 zł w 2024 roku.
• 193 749 zł w 2023 roku.
• 169 361 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 303 zł w 2024 roku.
• -77 688 zł w 2023 roku.
• -138 148 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promo Time Polska wynosi -61 tys. zł.
EBITDA Promo Time Polska wynosi 46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 046 zł w
2024 roku.
• -61 352 zł w
2023 roku.
• -121 245 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 157 zł w
2024 roku.
• 45 851 zł w
2023 roku.
• -14 042 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promo Time Polska wynosi 1 090 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 031 123 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -79 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 090 364 zł w 2024 roku.
• 1 127 479 zł w 2023 roku.
• 1 169 487 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promo Time Polska wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Promo Time Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 980
zł.
Koszty operacyjne Promo Time Polska wyniosły 276 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 980 zł w 2024 roku
• 28 980 zł w 2023 roku
• 28 980 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promo Time Polska wyniosła 3 149 954 zł.
a
ktywa trwałe to 2 849 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 149 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 257 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 892 173 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -95 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 149 954 zł w 2024 roku.
• 3 206 462 zł w 2023 roku.
• 3 270 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promo Time Polska wyniosły 1 892 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 149 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 892 173 zł w 2024 roku
• 1 875 378 zł w 2023 roku
• 1 861 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promo Time Polska wykazała przychody na poziomie 220 542 zł.
Organizacja zarobiła -73 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Promo Time Polska wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bonder Magdalena
posiada 32999 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.09.2011 jest
Bonder Magdalena
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2011 do 08.09.2011
była Bonder Magdalena
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 03.02.2010 do 26.01.2011 najwięcej udziałów posiadała Bonder Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.