WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWOŁANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z TYM, ŻE W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ ROZPORZĄDZAJĄCYCH PONAD KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA REPREZENTACJI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE.
Organizacja Vinobar osiągnęła 3 388 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 320 365 zł. Pozostałe przychody to 67 863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 904 743 zł.
Zysk netto wyniósł 415 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 388 228 zł w 2024 roku.
• 2 554 911 zł w 2023 roku.
• 2 102 387 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 415 622 zł w 2024 roku.
• 260 856 zł w 2023 roku.
• 182 814 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vinobar wynosi 4 872 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
951 561 zł a 8 470 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 505 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 872 869 zł w 2024 roku.
• 3 311 299 zł w 2023 roku.
• 2 499 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinobar wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vinobar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 944
zł.
Koszty operacyjne Vinobar wyniosły 2 841 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 944 zł w 2024 roku
• 158 686 zł w 2023 roku
• 141 529 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vinobar wyniosła 2 434 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 434 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 434 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 268 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 165 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 434 279 zł w 2024 roku.
• 1 755 262 zł w 2023 roku.
• 1 337 784 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vinobar wyniosły 1 165 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 434 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 165 531 zł w 2024 roku
• 1 002 461 zł w 2023 roku
• 848 493 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vinobar wykazała przychody na poziomie 3 388 228 zł.
Organizacja zarobiła 464 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 415 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 845 zł w 2024 roku
• 32 348 zł w 2023 roku
• 23 181 zł w 2022 roku
Organizacja Vinobar wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Partyka Stanislas
posiada 48 udziałów,
które stanowią 48.0% firmy.
Partyka Piotr
posiada 42 udziałów,
które stanowią 42.0% firmy.
Piekarski Artur
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2011 jest
Partyka Stanislas
kontrolujący 48% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2008 do 13.01.2011:
• Partyka Stanislas (37% udziałów)
• Aniołowski Daniel (37% udziałów)