WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.
Działa głównie w województwie małopolskim i śląskim.
Zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów.
Gwarancja wysokiej jakości i terminowości realizacji projektów.
Building Enterprise Sp. z o.o. to firma z ugruntowaną pozycją na polskim rynku budowlanym, specjalizująca się w realizacji projektów budowlanych w obszarze budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz użyteczności publicznej. Działająca od 17 lat, Building Enterprise zdobyła zaufanie licznych klientów, realizując wiele inwestycji na wysokim poziomie jakości i trwałości. W ciągu swojej działalności firma zbudowała solidne fundamenty w branży, co przekłada się na jej renomę. Strategia rozwoju opiera się na zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz współpracy z zaufanymi dostawcami materiałów budowlanych, co pozwala na dostarczanie produktów o wysokim standardzie. Grupa profesjonalistów w Building Enterprise stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości usług oraz dostosowywanie ofert do oczekiwań klientów, co skutkuje realizacją marzeń o bezpiecznych i komfortowych mieszkaniach. Oprócz jakości, firma kładzie duży nacisk na terminowość w wykonywaniu projektów, co jest kluczowe dla zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Building Enterprise osiągnęła 24 380 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 310 445 zł. Pozostałe przychody to 69 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 770 449 zł.
Zysk netto wyniósł 5 539 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 919 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 380 158 zł w 2024 roku.
• 27 939 433 zł w 2023 roku.
• 13 540 578 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 775 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 539 996 zł w 2024 roku.
• 4 710 639 zł w 2023 roku.
• 875 781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Building Enterprise wynosi 5,5 mln zł.
EBITDA Building Enterprise wynosi 5,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
764 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 495 516 zł w
2024 roku.
• 4 730 539 zł w
2023 roku.
• 885 563 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
763 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 550 597 zł w
2024 roku.
• 4 757 358 zł w
2023 roku.
• 908 914 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Building Enterprise wynosi 48 438 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 024 853 zł a 77 559 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 393 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 438 277 zł w 2024 roku.
• 43 338 701 zł w 2023 roku.
• 14 867 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Building Enterprise wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Building Enterprise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 508 841
zł.
Koszty operacyjne Building Enterprise wyniosły 18 814 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 508 841 zł w 2024 roku
• 535 297 zł w 2023 roku
• 251 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Building Enterprise wyniosła 14 362 656 zł.
a
ktywa trwałe to 6 827 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 535 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 362 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 366 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 996 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 858 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 362 656 zł w 2024 roku.
• 10 822 354 zł w 2023 roku.
• 4 290 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Building Enterprise wyniosły 996 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 362 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 996 186 zł w 2024 roku
• 2 995 880 zł w 2023 roku
• 1 174 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Building Enterprise wykazała przychody na poziomie 24 380 158 zł.
Organizacja zarobiła 5 564 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 539 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 767 zł w 2024 roku
• 50 734 zł w 2023 roku
• 8704 zł w 2022 roku
Organizacja Building Enterprise wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwarski Robert
posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2020 jest
Siwarski Robert
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2014 do 22.12.2020
był Gębczyk Marek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.03.2014 do 20.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Gębczyk Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.