SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU LUB JEDNEGO Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPRTEZENTUJE PREZES JEDNOOSOBOWO.
Specjalizacja w budownictwie, infrastrukturze oraz energetyce
Realizacja ponad 60 projektów w Polsce od 2007 roku
Pracownicy z doświadczeniem: ponad 2500 specjalistów
Działalność w 15 krajach z ponad 50-letnim doświadczeniem
Przykład odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w projektach
Aldesa Construcciones Polska to firma z ponad 15-letnim doświadczeniem na polskim rynku budowlanym, która specjalizuje się w realizacji projektów w zakresie budownictwa, infrastruktury, przemysłu, energetyki oraz nowoczesnych technologii. Ta globalna grupa, która działa już od ponad 50 lat i realizuje projekty w 15 krajach, posiada zespół liczący ponad 2500 specjalistów, co pozwala jej na zapewnienie kompleksowych rozwiązań dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów. W Polsce firma z powodzeniem zrealizowała ponad 60 projektów, w tym między innymi budowę odcinków dróg ekspresowych oraz zakładów przemysłowych. Aldesa stawia na odpowiedzialność społeczną i ochronę środowiska, co manifestuje poprzez wsparcie dla lokalnych społeczności oraz dbałość o zrównoważony rozwój. Sukcesy firmy, takie jak uzyskanie certyfikatów zgodności z międzynarodowymi standardami, potwierdzają jej pozycję w branży budowlanej i przemysłowej. Aldesa Polska jest nie tylko wykonawcą, lecz także partnerem w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, co czyni ją liderem w swojej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aldesa Construcciones Polska osiągnęła 957 569 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 955 469 600 zł. Pozostałe przychody to 2 100 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 995 745 453 zł.
Strata netto wyniosła 40 275 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 258 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 957 569 774 zł w 2024 roku.
• 676 015 151 zł w 2023 roku.
• 429 631 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6 989 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 275 853 zł w 2024 roku.
• -4 301 411 zł w 2023 roku.
• -43 393 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aldesa Construcciones Polska wynosi -27,08 mln zł.
EBITDA Aldesa Construcciones Polska wynosi -26,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 789 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 075 158 zł w
2024 roku.
• 5 930 888 zł w
2023 roku.
• -32 018 257 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aldesa Construcciones Polska wynosi 638 379 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 393 924 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 297 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 638 379 849 zł w 2024 roku.
• 461 280 404 zł w 2023 roku.
• 286 420 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aldesa Construcciones Polska wynosi 3,37%. To oznacza, że firma ma szansę 3,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,425% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,37% w 2024 roku.
• 1,52% w 2023 roku.
• 3,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aldesa Construcciones Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 190 647
zł.
Koszty operacyjne Aldesa Construcciones Polska wyniosły 982 544 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 170 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 190 647 zł w 2024 roku
• 47 277 195 zł w 2023 roku
• 35 432 566 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aldesa Construcciones Polska wyniosła 755 141 078 zł.
a
ktywa trwałe to 96 888 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 658 252 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 755 141 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 290 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 431 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 822 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 755 141 078 zł w 2024 roku.
• 700 344 637 zł w 2023 roku.
• 491 064 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 148%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aldesa Construcciones Polska wyniosły 782 431 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 755 141 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 962 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 431 193 zł w 2024 roku
• 686 206 455 zł w 2023 roku
• 527 027 002 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aldesa Construcciones Polska wykazała przychody na poziomie 957 569 774 zł.
Organizacja zarobiła -38 929 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 346 477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 275 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -498 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 346 477 zł w 2024 roku
• 628 256 zł w 2023 roku
• 1 654 204 zł w 2022 roku
Organizacja Aldesa Construcciones Polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.