Sprzedaż nowych mieszkań w Poznaniu, Zielonej Górze i Szczecinie
Zrealizowanych ponad 10 000 lokali z rynku pierwotnego
Projekty mieszkań zharmonizowane z otoczeniem i zielenią
Oferowanie lokali użytkowych dla klientów biznesowych
Różnorodność metraży i układów mieszkań
EBF Development, z siedzibą w Zielonej Górze, to renomowany deweloper działający na zachodnim rynku nieruchomości w Polsce przez prawie 35 lat. Specjalizuje się w sprzedaży nowych mieszkań oraz domów jednorodzinnych, a także oferuje lokale użytkowe w Poznaniu, Zielonej Górze i Szczecinie. Zrealizowane do tej pory inwestycje obejmują ponad 10 000 lokali, co potwierdza ich solidność i rzetelność. EBF Development kładzie duży nacisk na komfort przyszłych mieszkańców, starannie planując każdy projekt, aby osiedla harmonijnie współgrały z istniejącą infrastrukturą oraz otaczającą zielenią. Architektura budynków jest zaprojektowana z uwzględnieniem nowoczesnych trendów oraz tradycyjnego designu, co czyni je unikalnymi w swoim rodzaju. Oferowane nieruchomości zapewniają nie tylko wygodę, ale także łatwy dostęp do terenów zielonych oraz niezbędnych usług. EBF Development podąża za zmieniającymi się potrzebami klientów, co przejawia się w różnorodności metraży oraz układów mieszkań, dzięki czemu każdy może znaleźć idealne dla siebie mieszkanie. Firma aktywnie rozwija swoją działalność, jednocześnie wprowadzając innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa, aby w każdej inwestycji zapewnić mieszkańcom wysoki standard życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EBF Development osiągnęła 201 312 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 007 089 zł. Pozostałe przychody to 10 305 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 095 036 zł.
Zysk netto wyniósł 88 912 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 321 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 312 409 zł w 2024 roku.
• 132 456 354 zł w 2023 roku.
• 116 912 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 880 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 912 053 zł w 2024 roku.
• 23 340 880 zł w 2023 roku.
• 25 265 440 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EBF Development wynosi 104,59 mln zł.
EBITDA EBF Development wynosi 105,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 812 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 591 682 zł w
2024 roku.
• 24 679 852 zł w
2023 roku.
• 32 207 560 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 825 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 077 750 zł w
2024 roku.
• 24 932 762 zł w
2023 roku.
• 32 363 564 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EBF Development wynosi 613 381 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 525 034 zł a 1 244 768 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 514 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 613 381 521 zł w 2024 roku.
• 242 138 751 zł w 2023 roku.
• 229 462 690 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EBF Development wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EBF Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 220 645
zł.
Koszty operacyjne EBF Development wyniosły 86 415 407
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 967 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 220 645 zł w 2024 roku
• 2 776 299 zł w 2023 roku
• 2 351 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EBF Development wyniosła 359 593 164 zł.
a
ktywa trwałe to 5 542 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 354 050 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 593 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 700 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 893 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 086 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 593 164 zł w 2024 roku.
• 396 684 397 zł w 2023 roku.
• 275 730 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EBF Development wyniosły 194 893 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 593 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 826 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 893 118 zł w 2024 roku
• 316 056 404 zł w 2023 roku
• 208 452 047 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EBF Development wykazała przychody na poziomie 201 312 409 zł.
Organizacja zarobiła 111 406 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 494 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 912 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 623 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 494 044 zł w 2024 roku
• 3 767 315 zł w 2023 roku
• 6 055 601 zł w 2022 roku
Organizacja EBF Development wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
EBF DEVELOPMENT ELŻBIETA I LESZEK JARZĄBEK