SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Propeller Film osiągnęła 30 280 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 086 481 zł. Pozostałe przychody to 1 194 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 984 204 zł.
Zysk netto wyniósł 1 102 277 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 980 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 280 659 zł w 2023 roku.
• 38 970 318 zł w 2022 roku.
• 34 923 586 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -372 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 102 277 zł w 2023 roku.
• 3 423 809 zł w 2022 roku.
• 7 175 144 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propeller Film wynosi 436 tys. zł.
EBITDA Propeller Film wynosi 116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
639 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 435 569 zł w
2023 roku.
• 3 235 254 zł w
2022 roku.
• 8 872 922 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
809 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 538 zł w
2023 roku.
• 2 911 935 zł w
2022 roku.
• 9 031 254 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propeller Film wynosi 50 974 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 022 772 zł a 140 685 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 974 751 zł w 2023 roku.
• 65 227 277 zł w 2022 roku.
• 74 966 938 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Propeller Film wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
• 1,92% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propeller Film wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Propeller Film charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Propeller Film wynosi 3,56 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 11,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
370 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,56 mln zł w 2023 roku.
• 3,69 mln zł w 2022 roku.
• 3,61 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 485 tys. zł w 2022 roku.
• 1,05 mln zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,95 mln zł w 2023 roku.
• 11,49 mln zł w 2022 roku.
• 10,33 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -2 101 510
zł.
Koszty operacyjne Propeller Film wyniosły -28 650 912
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 193 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -2 101 510 zł w 2023 roku
• -2 559 919 zł w 2022 roku
• 1 823 821 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propeller Film wyniosła 39 414 727 zł.
a
ktywa trwałe to 1 025 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 388 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 414 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 171 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 243 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 435 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 414 727 zł w 2023 roku.
• 40 604 173 zł w 2022 roku.
• 35 196 018 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propeller Film wyniosły 4 243 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 414 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -578 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 243 344 zł w 2023 roku
• 6 535 068 zł w 2022 roku
• 4 550 722 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propeller Film wykazała przychody na poziomie 30 280 659 zł.
Organizacja zarobiła 1 443 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 340 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 102 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -82 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 340 767 zł w 2023 roku
• 812 816 zł w 2022 roku
• 1 709 922 zł w 2021 roku
Organizacja Propeller Film wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Content Invest
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.03.2018 jest
Content Invest
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2012 do 02.03.2018
był Aminadum Holdings Ltd
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 23.06.2008 do 11.05.2012 najwięcej udziałów posiadał Boliński Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.