Produkcja filmów i seriali telewizyjnych dla renomowanych stacji.
Kompleksowe usługi od koncepcji po realizację projektów.
Specjalizacja w wysokobudżetowych produkcjach, znanych milionom widzów.
Realizacja popularnych tytułów jak 'Motyw', 'Tajemnica zawodowa'.
Zespół z doświadczeniem w reżyserii i produkcji.
JAKE VISION, znane także jako DGA Studio, to dynamiczna marka, skupiająca się na produkcji wysokiej jakości filmów i seriali telewizyjnych. Inicjatywa Doroty Kośmickiej-Gacke i Beerenda Jana Kepinskiego pozwoliła na powstanie studia, które specjalizuje się w realizacji projektów z segmentu premium dla popularnych stacji telewizyjnych, takich jak TVN, TVP, Polsat, TTV oraz Canal+. Dzięki bogatemu doświadczeniu reżyserskiemu, JAKE VISION angażuje się w tworzenie wciągających narracji, które przyciągają uwagę milionów widzów. Studio oferuje kompleksowe usługi, obejmujące cały proces produkcji – od koncepcji po realizację, co czyni je kluczowym graczem na polskim rynku telewizyjnym. Wśród znanych produkcji znajdują się tytuły takie jak „Motyw”, „Tajemnica zawodowa” czy „The Office PL”. JAKE VISION wyróżnia się nie tylko zaawansowaną jakością swoich projektów, ale także umiejętnością dostosowania się do potrzeb widzów, co pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu popularności oraz zaufania w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jake Vision osiągnęła 74 750 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 470 745 zł. Pozostałe przychody to 279 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 879 387 zł.
Strata netto wyniosła 408 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 950 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 750 570 zł w 2023 roku.
• 62 275 321 zł w 2022 roku.
• 62 636 994 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -408 641 zł w 2023 roku.
• 3 152 887 zł w 2022 roku.
• 4 408 949 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jake Vision wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Jake Vision wynosi 3,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jake Vision wynosi 57 177 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 186 876 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 907 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 177 931 zł w 2023 roku.
• 67 056 504 zł w 2022 roku.
• 72 475 670 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jake Vision wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,394% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
• 2,71% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jake Vision wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Jake Vision charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jake Vision wynosi 1,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,98 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,95 mln zł w 2022 roku.
• 2,36 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 490 tys. zł w 2022 roku.
• 704 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,98 mln zł w 2023 roku.
• 3,45 mln zł w 2022 roku.
• 4,73 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 816 641
zł.
Koszty operacyjne Jake Vision wyniosły 72 408 016
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 563 328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 816 641 zł w 2023 roku
• 10 960 920 zł w 2022 roku
• 8 628 206 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jake Vision wyniosła 18 270 009 zł.
a
ktywa trwałe to 9 875 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 394 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 270 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 792 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 477 719 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 195 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 270 009 zł w 2023 roku.
• 24 224 920 zł w 2022 roku.
• 27 907 160 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jake Vision wyniosły 8 477 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 270 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -783 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 477 719 zł w 2023 roku
• 6 987 486 zł w 2022 roku
• 10 464 653 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jake Vision wykazała przychody na poziomie 74 750 570 zł.
Organizacja zarobiła 525 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 933 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -408 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 178% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 933 700 zł w 2023 roku
• 683 410 zł w 2022 roku
• 723 918 zł w 2021 roku
Organizacja Jake Vision wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki