Organizacja Invest osiągnęła 13 820 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 808 897 zł. Pozostałe przychody to 11 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 353 734 zł.
Zysk netto wyniósł 455 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 820 872 zł w 2024 roku.
• 15 896 611 zł w 2023 roku.
• 16 098 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 163 zł w 2024 roku.
• 107 326 zł w 2023 roku.
• -596 764 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest wynosi 563 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 563 173 zł w
2024 roku.
• 215 920 zł w
2023 roku.
• -513 261 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest wynosi 13 105 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 070 521 zł a 34 552 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 105 088 zł w 2024 roku.
• 12 796 695 zł w 2023 roku.
• 12 459 531 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Invest wyniosły 13 245 724
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest wyniosła 4 816 994 zł.
a
ktywa trwałe to 2 049 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 767 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 816 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 760 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 056 299 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -157 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 816 994 zł w 2024 roku.
• 5 804 075 zł w 2023 roku.
• 5 986 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest wyniosły 2 056 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 816 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 056 299 zł w 2024 roku
• 3 444 543 zł w 2023 roku
• 3 683 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest wykazała przychody na poziomie 13 820 872 zł.
Organizacja zarobiła 482 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 814 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Invest wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubas Grzegorz
posiada 749 udziałów,
które stanowią 20.2% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2022 jest
Kubas Grzegorz
kontrolujący 20% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2021 do 24.10.2022
był Kubas Grzegorz
kontrolując 18% udziałów.
W okresie od 23.02.2021 do 18.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Kubas Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 18%.