Organizacja Matpack osiągnęła 6 134 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 121 055 zł. Pozostałe przychody to 13 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 743 947 zł.
Zysk netto wyniósł 377 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 044 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 134 759 zł w 2024 roku.
• 5 810 346 zł w 2023 roku.
• 4 085 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 108 zł w 2024 roku.
• 462 465 zł w 2023 roku.
• 70 478 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matpack wynosi 6 284 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
686 288 zł a 15 336 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 094 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 284 560 zł w 2024 roku.
• 6 126 880 zł w 2023 roku.
• 3 062 142 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matpack wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matpack wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Matpack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Matpack wynosi 178 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 316 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 316 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 464 176
zł.
Koszty operacyjne Matpack wyniosły 5 682 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 464 176 zł w 2024 roku
• 141 779 zł w 2023 roku
• 124 163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matpack wyniosła 1 662 200 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 649 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 662 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 915 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 747 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 554 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 662 200 zł w 2024 roku.
• 1 412 869 zł w 2023 roku.
• 869 036 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matpack wyniosły 747 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 662 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 747 149 zł w 2024 roku
• 874 927 zł w 2023 roku
• 793 559 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matpack wykazała przychody na poziomie 6 134 759 zł.
Organizacja zarobiła 414 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 563 zł w 2024 roku
• 46 083 zł w 2023 roku
• 7397 zł w 2022 roku