SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - ZGODNIE Z UDZIELONĄ PROKURĄ.
Zastosowanie systemów Transporeon i Sixfold do monitorowania ładunków
Szybka i fachowa realizacja zleceń
Dostosowanie usług do potrzeb klientów
Agro Brokers Transport sp. z o.o. sp.k. to dynamiczne konsorcjum przewoźników, które działa jako jedna zintegrowana firma, zapewniająca profesjonalny transport materiałów sypkich luzem. Z siedzibą we Wrocławiu, firma dysponuje flotą 90 ciężarówek, które pozwalają na sprawne i efektywne przewozy. Unikalnym atutem Agro Brokers jest zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych, takich jak Transporeon i Sixfold, które umożliwiają płynny przepływ informacji między spedytorami a kierowcami. Dzięki nim klienci mają możliwość monitorowania ładunków w czasie rzeczywistym oraz łatwego przesyłania dokumentów transportowych. Misją firmy jest dążenie do doskonałości w każdym aspekcie działalności, a kluczowym elementem jej filozofii jest odpowiedzialność za świadczone usługi. Oferta Agro Brokers obejmuje transport płodów rolnych oraz różnorodnych materiałów luzem, co czyni ją wartościowym partnerem na rynku usług transportowych dla firm zajmujących się handlem i produkcją. Specjalizacja w szybkim i fachowym realizowaniu zleceń oraz elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów są podstawą ich sukcesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ABT 3 osiągnęła 123 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 123 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły -91 738 zł.
Zysk netto wyniósł 91 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 852 zł w 2025 roku.
• 36 059 zł w 2024 roku.
• 87 167 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 738 zł w 2025 roku.
• 25 402 zł w 2024 roku.
• 76 306 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ABT 3 wynosi 449 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 284 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 449 519 zł w 2025 roku.
• 396 332 zł w 2024 roku.
• 614 967 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ABT 3 wynosi -8 tys. zł.
EBITDA ABT 3 wynosi -8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8433 zł w
2025 roku.
• 1592 zł w
2024 roku.
• 5408 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8433 zł w
2025 roku.
• 1592 zł w
2024 roku.
• 5408 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ABT 3 wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2025 roku.
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABT 3 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ABT 3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ABT 3 wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2025 roku.
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2025 roku.
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ABT 3 wyniosły 8433
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2025 roku
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ABT 3 wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2025 roku.
• 364 478 zł w 2024 roku.
• 336 956 zł w 2023 roku.
Rentowność
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2025 roku
• 3567 zł w 2024 roku
• 1447 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ABT 3 wykazała przychody na poziomie 123 852 zł.
Organizacja zarobiła 115 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 381 zł w 2025 roku
• 535 zł w 2024 roku
• 894 zł w 2023 roku
Organizacja ABT 3 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janicki Dariusz
posiada 8 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.