Organizacja Szkopek osiągnęła 17 904 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 857 835 zł. Pozostałe przychody to 46 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 765 295 zł.
Zysk netto wyniósł 1 092 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 131 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 904 103 zł w 2024 roku.
• 24 179 131 zł w 2023 roku.
• 20 887 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 092 540 zł w 2024 roku.
• 988 858 zł w 2023 roku.
• 872 718 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szkopek wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Szkopek wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 046 289 zł w
2024 roku.
• 948 963 zł w
2023 roku.
• 883 229 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 212 655 zł w
2024 roku.
• 1 013 915 zł w
2023 roku.
• 1 032 319 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szkopek wynosi 19 155 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 848 945 zł a 44 760 257 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 372 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 155 173 zł w 2024 roku.
• 22 487 317 zł w 2023 roku.
• 18 954 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szkopek wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Szkopek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 635 496
zł.
Koszty operacyjne Szkopek wyniosły 16 811 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 635 496 zł w 2024 roku
• 502 876 zł w 2023 roku
• 446 232 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szkopek wyniosła 4 527 330 zł.
a
ktywa trwałe to 1 091 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 435 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 527 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 798 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 527 330 zł w 2024 roku.
• 3 813 518 zł w 2023 roku.
• 2 653 888 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szkopek wyniosły 728 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 527 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 737 zł w 2024 roku
• 596 899 zł w 2023 roku
• 602 804 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szkopek wykazała przychody na poziomie 17 904 103 zł.