Organizacja Unitel Consulting osiągnęła 1 173 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 173 427 zł. Pozostałe przychody to 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 980 503 zł.
Zysk netto wyniósł 192 924 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -409 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 173 610 zł w 2024 roku.
• 470 905 zł w 2023 roku.
• 764 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 924 zł w 2024 roku.
• 36 906 zł w 2023 roku.
• 72 852 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Unitel Consulting wynosi 218 tys. zł.
EBITDA Unitel Consulting wynosi 218 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 461 zł w
2024 roku.
• 58 293 zł w
2023 roku.
• 146 939 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 218 461 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unitel Consulting wynosi 1 710 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 876 zł a 2 934 024 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -123 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 710 978 zł w 2024 roku.
• 473 745 zł w 2023 roku.
• 801 099 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unitel Consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Unitel Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 555 162
zł.
Koszty operacyjne Unitel Consulting wyniosły 954 966
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-219 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 555 162 zł w 2024 roku
• 349 972 zł w 2023 roku
• 305 517 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Unitel Consulting wyniosła 280 813 zł.
a
ktywa trwałe to 20 zł.
a
ktywa obrotowe to 280 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 280 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 645 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -312 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 280 813 zł w 2024 roku.
• 322 601 zł w 2023 roku.
• 691 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Unitel Consulting wyniosły 71 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 280 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -408 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 645 zł w 2024 roku
• 306 358 zł w 2023 roku
• 712 338 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Unitel Consulting wykazała przychody na poziomie 1 173 610 zł.
Organizacja zarobiła 212 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 451 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 451 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 350 zł w 2022 roku
Organizacja Unitel Consulting wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łabędzki Jakub
posiada 240 udziałów, które stanowią 40% firmy.