Organizacja Akmont E. Dziwoki osiągnęła 6 632 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 632 577 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 885 606 zł.
Zysk netto wyniósł 746 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 632 577 zł w 2022 roku.
• 5 915 502 zł w 2021 roku.
• 4 034 385 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 746 971 zł w 2022 roku.
• 375 038 zł w 2021 roku.
• 269 889 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akmont E. Dziwoki wynosi 922 tys. zł.
EBITDA Akmont E. Dziwoki wynosi 931 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 922 131 zł w
2022 roku.
• 460 759 zł w
2021 roku.
• 332 331 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
137 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 930 631 zł w
2022 roku.
• 469 259 zł w
2021 roku.
• 363 313 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akmont E. Dziwoki wynosi 8 841 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 432 253 zł a 16 581 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 841 854 zł w 2022 roku.
• 6 687 880 zł w 2021 roku.
• 5 059 061 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Akmont E. Dziwoki wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akmont E. Dziwoki wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Akmont E. Dziwoki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Akmont E. Dziwoki wynosi 280 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 138 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 544 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 138 tys. zł a 544 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 280 tys. zł w 2022 roku.
• 224 tys. zł w 2021 roku.
• 200 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 138 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.
• 50 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 544 tys. zł w 2022 roku.
• 453 tys. zł w 2021 roku.
• 472 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 047
zł.
Koszty operacyjne Akmont E. Dziwoki wyniosły 5 710 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 047 zł w 2022 roku
• 182 619 zł w 2021 roku
• 193 484 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akmont E. Dziwoki wyniosła 2 217 288 zł.
a
ktywa trwałe to 355 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 862 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 217 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 909 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 217 288 zł w 2022 roku.
• 1 802 041 zł w 2021 roku.
• 1 995 328 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akmont E. Dziwoki wyniosły 307 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 217 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 617 zł w 2022 roku
• 143 294 zł w 2021 roku
• 275 439 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akmont E. Dziwoki wykazała przychody na poziomie 6 632 577 zł.
Organizacja zarobiła 920 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 173 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 746 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 474 zł w 2022 roku
• 86 724 zł w 2021 roku
• 63 263 zł w 2020 roku
Organizacja Akmont E. Dziwoki wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
AKMONT E. DZIWOKI, K. DZIWOKI