Organizacja Business Promotion Expo osiągnęła 1896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 660 zł.
Strata netto wyniosła 12 764 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -123 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1896 zł w 2024 roku.
• 8418 zł w 2023 roku.
• 593 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 764 zł w 2024 roku.
• -197 920 zł w 2023 roku.
• -16 643 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Business Promotion Expo wynosi -13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 764 zł w
2024 roku.
• -198 166 zł w
2023 roku.
• -16 958 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Business Promotion Expo wynosi 1264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4740 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -118 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1264 zł w 2024 roku.
• 5612 zł w 2023 roku.
• 516 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Business Promotion Expo wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Business Promotion Expo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Business Promotion Expo wyniosły 14 660
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Business Promotion Expo wyniosła 34 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -50 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 994 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -99 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 689 zł w 2024 roku.
• 35 276 zł w 2023 roku.
• 218 357 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -673%.
Marża netto wyniosła -673%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -92.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -92.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Business Promotion Expo wyniosły 84 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 245%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 994 zł w 2024 roku
• 72 818 zł w 2023 roku
• 57 978 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 245% w 2024 roku
• 206% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Business Promotion Expo wykazała przychody na poziomie 1896 zł.
Organizacja zarobiła -12 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Business Promotion Expo wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górska Alicja
posiada 120 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Górski Robert
posiada 90 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Babik Jolanta
posiada 90 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.10.2014 jest
Górska Alicja
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2012 do 02.10.2014
była Górska Alicja
kontrolująca 100% udziałów.