SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Technologiczna i negocjacyjna platforma w dziedzinie mediów i reklamy
Działa na 80 rynkach, odpowiada za 31% inwestycji w media
Grupa mediowa obejmująca MediaCom, Mindshare i Wavemaker
Koncentruje się na technologii, danych, AI, metaverse, NFT, retail media, connected TV
Przewiduje 6% wzrost rynku reklamy w 2023 roku
GroupM to globalna platforma technologiczna i negocjacyjna w dziedzinie mediów i reklamy, obejmująca agencje takie jak MediaCom, Mindshare oraz Wavemaker. Firma działa na 80 rynkach i odpowiada za około 31% globalnych inwestycji w media. Jako największa grupa mediowa w Polsce według COMvergence, GroupM koncentruje się na tworzeniu przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie technologii i danych. Przedsiębiorstwo promuje rozwój w obszarze sztucznej inteligencji, mediów detalicznych oraz telewizji podłączonej do Internetu, uznając te sektory za istotne dla przyszłości marketingu i reklamy. Zespoły GroupM, liczące około 40,000 pracowników na całym świecie, są zaangażowane w kreowanie przyszłości rynku mediów i reklamy. GroupM również angażuje się w rozwój zawodowy swoich pracowników, oferując im unikalne możliwości kariery w ramach globalnej sieci. Spółka przewiduje wzrost rynku reklamy o blisko 6% w 2023 roku, a szczególny nacisk kładzie na rozwój rynków takich jak: metaverse, NFT, retail media oraz connected TV.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WPP Media Poland osiągnęła 685 894 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 680 493 417 zł. Pozostałe przychody to 5 401 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 667 647 351 zł.
Zysk netto wyniósł 12 846 065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 207 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 685 894 839 zł w 2024 roku.
• 1 226 780 055 zł w 2023 roku.
• 2 194 309 997 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 131 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 846 065 zł w 2024 roku.
• 25 033 119 zł w 2023 roku.
• 12 546 711 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WPP Media Poland wynosi 20,84 mln zł.
EBITDA WPP Media Poland wynosi 24,26 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
666 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 838 874 zł w
2024 roku.
• 29 699 706 zł w
2023 roku.
• 29 150 335 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
251 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 256 849 zł w
2024 roku.
• 33 172 790 zł w
2023 roku.
• 33 683 507 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WPP Media Poland wynosi 608 382 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 735 019 zł a 1 714 737 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 248 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 608 382 505 zł w 2024 roku.
• 1 008 086 315 zł w 2023 roku.
• 1 608 279 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WPP Media Poland wynosi 5,1%. To oznacza, że firma ma szansę 5,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,447% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 5,1% w 2024 roku.
• 4,29% w 2023 roku.
• 3,16% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WPP Media Poland wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WPP Media Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WPP Media Poland wynosi 19,92 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,57 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,57 mln zł a 39,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,73 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 19,92 mln zł w 2024 roku.
• 25 mln zł w 2023 roku.
• 36,15 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,57 mln zł w 2024 roku.
• 4,45 mln zł w 2023 roku.
• 2,51 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 39,42 mln zł w 2024 roku.
• 48,52 mln zł w 2023 roku.
• 87,61 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 987 103
zł.
Koszty operacyjne WPP Media Poland wyniosły 659 654 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 789 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 987 103 zł w 2024 roku
• 76 595 017 zł w 2023 roku
• 133 521 509 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WPP Media Poland wyniosła 370 575 873 zł.
a
ktywa trwałe to 20 337 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 238 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 575 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 980 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 595 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 751 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 575 873 zł w 2024 roku.
• 618 155 720 zł w 2023 roku.
• 961 653 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WPP Media Poland wyniosły 237 595 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 575 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 459 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 595 849 zł w 2024 roku
• 498 021 760 zł w 2023 roku
• 834 694 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WPP Media Poland wykazała przychody na poziomie 685 894 839 zł.
Organizacja zarobiła 20 267 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 421 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 846 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 346 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 421 209 zł w 2024 roku
• 5 261 353 zł w 2023 roku
• 4 502 849 zł w 2022 roku
Organizacja WPP Media Poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Berkeley Square Holding B.v.
posiada 13099 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.11.2017 jest
Berkeley Square Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2004 do 27.11.2017
był Berkeley Square Holding B.v.
kontrolując 99% udziałów.