SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD 1 DO 3 OSÓB. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Park Przemysłowy Blachownia osiągnęła 2 754 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 654 653 zł. Pozostałe przychody to 100 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 435 189 zł.
Zysk netto wyniósł 219 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 754 653 zł w 2024 roku.
• 3 693 887 zł w 2023 roku.
• 2 709 364 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 464 zł w 2024 roku.
• 1 041 543 zł w 2023 roku.
• 223 946 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Park Przemysłowy Blachownia wynosi 214 tys. zł.
EBITDA Park Przemysłowy Blachownia wynosi 377 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 214 473 zł w
2024 roku.
• 1 141 095 zł w
2023 roku.
• 191 976 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 376 603 zł w
2024 roku.
• 1 236 708 zł w
2023 roku.
• 281 956 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Park Przemysłowy Blachownia wynosi 5 524 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 194 642 zł a 14 987 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 524 373 zł w 2024 roku.
• 9 649 246 zł w 2023 roku.
• 4 941 351 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Park Przemysłowy Blachownia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park Przemysłowy Blachownia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Park Przemysłowy Blachownia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Park Przemysłowy Blachownia wynosi 331 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 969 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 969 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 396 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 969 tys. zł w 2024 roku.
• 935 tys. zł w 2023 roku.
• 597 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 776 931
zł.
Koszty operacyjne Park Przemysłowy Blachownia wyniosły 2 440 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 776 931 zł w 2024 roku
• 1 936 901 zł w 2023 roku
• 1 859 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Park Przemysłowy Blachownia wyniosła 4 006 195 zł.
a
ktywa trwałe to 977 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 028 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 006 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 746 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 006 195 zł w 2024 roku.
• 4 353 376 zł w 2023 roku.
• 3 967 884 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Park Przemysłowy Blachownia wyniosły 259 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 006 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 422 zł w 2024 roku
• 326 067 zł w 2023 roku
• 982 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Park Przemysłowy Blachownia wykazała przychody na poziomie 2 754 653 zł.
Organizacja zarobiła 314 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 009 zł w 2024 roku
• 99 552 zł w 2023 roku
• 17 815 zł w 2022 roku
Organizacja Park Przemysłowy Blachownia wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jpm Holding
posiada 59493 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2013 jest
Jpm Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2013 do 12.06.2013
był Jpm Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.06.2012 do 14.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Jpm Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PARK PRZEMYSŁOWY BLACHOWNIA