SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w budowie i zarządzaniu nieruchomościami biurowymi
Oferowanie biur klasy A i B w różnych dzielnicach Krakowa
Wprowadzenie proekologicznych rozwiązań, w tym system carpoolingu
Zarządzanie siecią salonów meblowych MIX Meble
Realizacja inwestycji w luksusowe apartamenty w Konstancinie-Jeziornej
MIX INWESTYCJE to zespół firm, który od ponad 25 lat specjalizuje się w budownictwie oraz usługach związanych z nieruchomościami w Krakowie. Jako jeden z najstarszych deweloperów w regionie, firma ma na swoim koncie projekty o łącznej powierzchni wynoszącej około 50 tysięcy metrów kwadratowych. Oferując budynki biurowe klasy A i B, MIX INWESTYCJE zapewnia przyszłym najemcom możliwość rozwoju w komfortowych warunkach oraz atrakcyjne lokalizacje w różnych częściach Krakowa. Wyróżniającym się aspektem działalności firmy jest ekologia; MIX INWESTYCJE jest jedynym deweloperem, który wprowadził dedykowany system carpoolingu oraz uczestniczy w projekcie „Pasieka Kraków”, zakładając ule na dachach swoich biur. Oprócz działalności deweloperskiej, firma zarządza siecią salonów wystawowych MIX Meble, oferujących nowoczesne meble oraz prowadzi działalność w sektorze elektroniki. Współpracując z liderami, takimi jak PLAY czy T-Mobile, MIX INWESTYCJE zbudowało silną pozycję na polskim rynku. Planowane są dalsze inwestycje w różnorodne projekty, w tym luksusowe apartamenty w Konstancinie-Jeziornej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MIX Inwestycje osiągnęła 54 277 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 678 047 zł. Pozostałe przychody to 599 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 668 832 zł.
Zysk netto wyniósł 15 009 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 414 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 277 676 zł w 2024 roku.
• 32 778 575 zł w 2023 roku.
• 29 448 873 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 971 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 009 214 zł w 2024 roku.
• 1 929 345 zł w 2023 roku.
• -933 660 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MIX Inwestycje wynosi 26,36 mln zł.
EBITDA MIX Inwestycje wynosi 36,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 258 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 363 135 zł w
2024 roku.
• 8 835 103 zł w
2023 roku.
• 5 845 539 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9 957 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 334 449 zł w
2024 roku.
• 19 072 293 zł w
2023 roku.
• 16 418 536 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MIX Inwestycje wynosi 155 593 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 371 478 zł a 316 647 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 409 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 593 453 zł w 2024 roku.
• 77 718 164 zł w 2023 roku.
• 72 775 017 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MIX Inwestycje wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MIX Inwestycje wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,276% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MIX Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MIX Inwestycje wynosi 3,18 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,59 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,18 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,83 mln zł w 2024 roku.
• 12,84 mln zł w 2023 roku.
• 14,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 785
zł.
Koszty operacyjne MIX Inwestycje wyniosły 27 314 912
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 785 zł w 2024 roku
• 4950 zł w 2023 roku
• 4400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MIX Inwestycje wyniosła 135 446 810 zł.
a
ktywa trwałe to 100 501 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 945 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 446 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 161 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 284 838 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 990 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 446 810 zł w 2024 roku.
• 165 578 532 zł w 2023 roku.
• 177 426 828 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MIX Inwestycje wyniosły 56 284 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 446 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 142 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 284 838 zł w 2024 roku
• 101 380 666 zł w 2023 roku
• 106 570 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MIX Inwestycje wykazała przychody na poziomie 54 277 676 zł.
Organizacja zarobiła 23 113 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 103 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 009 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 819 786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 103 800 zł w 2024 roku
• 1 237 763 zł w 2023 roku
• 464 229 zł w 2022 roku
Organizacja MIX Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mix Group
posiada 840676 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2025 jest
Mix Group
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2024 do 27.02.2025
była Mix Biura
kontrolująca 99% udziałów.