Organizacja Pro-Industry osiągnęła 12 131 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 739 727 zł. Pozostałe przychody to 391 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 554 420 zł.
Zysk netto wyniósł 185 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 751 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 131 656 zł w 2024 roku.
• 3 879 244 zł w 2023 roku.
• 4 629 213 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 307 zł w 2024 roku.
• 243 155 zł w 2023 roku.
• -131 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro-Industry wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Pro-Industry wynosi -86 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -103 861 zł w
2024 roku.
• 250 615 zł w
2023 roku.
• 3771 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -85 690 zł w
2024 roku.
• 253 454 zł w
2023 roku.
• 13 153 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-Industry wynosi 8 967 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 271 zł a 30 329 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 896 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 967 270 zł w 2024 roku.
• 3 837 219 zł w 2023 roku.
• 3 175 124 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Industry wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,313% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-Industry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 810 166
zł.
Koszty operacyjne Pro-Industry wyniosły 11 843 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
535 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 810 166 zł w 2024 roku
• 433 012 zł w 2023 roku
• 740 012 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-Industry wyniosła 1 938 000 zł.
a
ktywa trwałe to 46 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 891 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 938 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 753 638 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -266 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 938 000 zł w 2024 roku.
• 4 404 462 zł w 2023 roku.
• 2 470 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-Industry wyniosły 1 753 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 938 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 753 638 zł w 2024 roku
• 4 033 215 zł w 2023 roku
• 2 351 681 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-Industry wykazała przychody na poziomie 12 131 656 zł.
Organizacja zarobiła 220 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 972 zł w 2024 roku
• 20 649 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pro-Industry wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.