SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST W KAŻDYM PRZYPADKU JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Organizacja Kipp polska osiągnęła 3 651 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 651 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 380 910 zł.
Zysk netto wyniósł 271 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 651 935 zł w 2024 roku.
• 3 755 334 zł w 2023 roku.
• 4 537 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 026 zł w 2024 roku.
• 256 022 zł w 2023 roku.
• 1 622 103 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kipp polska wynosi 325 tys. zł.
EBITDA Kipp polska wynosi 467 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 325 433 zł w
2024 roku.
• 450 917 zł w
2023 roku.
• 1 808 582 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 466 718 zł w
2024 roku.
• 585 396 zł w
2023 roku.
• 1 885 654 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kipp polska wynosi 4 399 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
880 402 zł a 9 129 838 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -102 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 399 127 zł w 2024 roku.
• 4 204 777 zł w 2023 roku.
• 11 585 742 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kipp polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 784 603
zł.
Koszty operacyjne Kipp polska wyniosły 3 326 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 784 603 zł w 2024 roku
• 1 822 081 zł w 2023 roku
• 1 718 040 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kipp polska wyniosła 1 520 097 zł.
a
ktywa trwałe to 393 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 126 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 520 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 173 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 228 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -106 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 520 097 zł w 2024 roku.
• 1 548 931 zł w 2023 roku.
• 3 475 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kipp polska wyniosły 346 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 520 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 228 zł w 2024 roku
• 646 087 zł w 2023 roku
• 712 496 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kipp polska wykazała przychody na poziomie 3 651 935 zł.
Organizacja zarobiła 308 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 907 zł w 2024 roku
• 40 842 zł w 2023 roku
• 174 648 zł w 2022 roku
Organizacja Kipp polska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nk Beteiligungen Gmbh
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2015 jest
Nk Beteiligungen Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2010 do 19.01.2015
był Nk Beteiligungen Gmbh
kontrolując 100% udziałów.