ULTIMA PACK to firma specjalizująca się w dystrybucji wysoko jakościowych produktów do dezynfekcji i ochrony indywidualnej. W ofercie znajdują się przede wszystkim żele antybakteryjne, które są dostępne w dwóch wariantach pojemności – 200 ml oraz 500 ml. Produkty te cechują się skutecznością w eliminacji bakterii, co czyni je nieodzownym elementem codziennej higieny. ULTIMA PACK dba o wygodę swoich klientów, oferując darmową dostawę, a także gwarancję 100% zwrotu pieniędzy w przypadku niezadowolenia z zakupu. Klientom zapewniono także wsparcie ze strony zespołu obsługi klienta, co wpływa na pozytywne doświadczenia zakupowe. Oprócz żeli antybakteryjnych w asortymencie firmy znajdują się również maseczki ochronne, które są niezbędne w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w trudnych czasach pandemii. ULTIMA PACK wyróżnia się na rynku poprzez swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz wysoką jakość oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ultima Pack osiągnęła 6 031 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 028 884 zł. Pozostałe przychody to 2780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 504 745 zł.
Zysk netto wyniósł 524 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 879 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 031 664 zł w 2024 roku.
• 8 080 732 zł w 2023 roku.
• 3 239 062 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 139 zł w 2024 roku.
• 2 290 895 zł w 2023 roku.
• 151 202 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultima Pack wynosi 622 tys. zł.
EBITDA Ultima Pack wynosi 631 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 622 212 zł w
2024 roku.
• 2 523 188 zł w
2023 roku.
• 167 947 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 631 476 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ultima Pack wynosi 8 221 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 103 918 zł a 15 079 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 011 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 221 582 zł w 2024 roku.
• 16 715 776 zł w 2023 roku.
• 3 216 692 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ultima Pack wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultima Pack wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ultima Pack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ultima Pack wynosi 356 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 953 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 953 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 356 tys. zł w 2024 roku.
• 498 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 953 tys. zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 115
zł.
Koszty operacyjne Ultima Pack wyniosły 5 406 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6463 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 115 zł w 2024 roku
• 112 215 zł w 2023 roku
• 144 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultima Pack wyniosła 3 624 645 zł.
a
ktywa trwałe to 83 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 541 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 624 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 805 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 819 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 534 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 624 645 zł w 2024 roku.
• 4 180 980 zł w 2023 roku.
• 3 741 158 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultima Pack wyniosły 819 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 624 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 819 422 zł w 2024 roku
• 1 294 257 zł w 2023 roku
• 3 137 811 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ultima Pack wykazała przychody na poziomie 6 031 664 zł.
Organizacja zarobiła 592 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 146 zł w 2024 roku
• 229 602 zł w 2023 roku
• 16 432 zł w 2022 roku
Organizacja Ultima Pack wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki