Producent teleskopowych szuflad i szyn prowadzących.
Rozwiązania dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, medycznego i cieżkiego.
Wyspecjalizowana produkcja na zamówienie, dostosowana do specyficznych potrzeb klientów.
Systemy prowadzące zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach.
Ekspert w dziedzinie niezawodnych rozwiązań dostosowanych do różnych aplikacji przemysłowych.
CHAMBRELAN to renomowany producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji ciężkich szuflad oraz szyn prowadzących od 1956 roku. Firma dostarcza zaawansowane technicznie rozwiązania dla wielu sektorów przemysłowych, w tym motoryzacyjnego, medycznego, kolejowego, a także lotniczego. Dzięki ogólnoświatowej obecności, Chambrelan jest uznawany za lidera w zakresie dostosowanych systemów prowadzących, które poprawiają wydajność i komfort użytkowników. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment produktów, takich jak teleskopowe prowadnice, szyny prowadzące oraz systemy uchwytów, dostosowane do konkretnych działań i obciążeń. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz specjalistycznym zdolnościom produkcyjnym, Chambrelan zapewnia solidne i niezawodne rozwiązania dla przemysłu. Zespoły badawczo-rozwojowe firmy są zaangażowane w dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów, co czyni je wiodącym wyborem dla producentów wyposażenia i rozwiązań z różnych branż. Historia firmy oraz jej osiągnięcia potwierdzają zaangażowanie w jakość oraz innowacyjność, stawiając Chambrelan w czołówce dostawców systemów prowadzących.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chambrelan osiągnęła 4 359 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 359 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 823 256 zł.
Zysk netto wyniósł 535 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 871 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 359 004 zł w 2025 roku.
• 5 382 525 zł w 2024 roku.
• 3 793 376 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 535 748 zł w 2025 roku.
• 751 973 zł w 2024 roku.
• 226 462 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chambrelan wynosi 634 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chambrelan wynosi 6 589 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 540 806 zł a 10 897 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 317 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 589 798 zł w 2025 roku.
• 7 735 236 zł w 2024 roku.
• 4 009 783 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chambrelan wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,317% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2025 roku.
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chambrelan wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2025 roku.
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Chambrelan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chambrelan wynosi 273 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 719 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 719 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 273 tys. zł w 2025 roku.
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2025 roku.
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 719 tys. zł w 2025 roku.
• 531 tys. zł w 2024 roku.
• 268 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Chambrelan wyniosły 3 724 568
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2025 roku
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chambrelan wyniosła 3 162 926 zł.
a
ktywa trwałe to 48 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 162 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 162 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 054 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 108 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 632 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 162 926 zł w 2025 roku.
• 2 234 089 zł w 2024 roku.
• 1 699 282 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chambrelan wyniosły 1 108 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 162 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 108 518 zł w 2025 roku
• 715 429 zł w 2024 roku
• 932 594 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2025 roku
• 32% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chambrelan wykazała przychody na poziomie 4 359 004 zł.
Organizacja zarobiła 593 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 535 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 368 zł w 2025 roku
• 78 757 zł w 2024 roku
• 24 790 zł w 2023 roku
Organizacja Chambrelan wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apis Sas
posiada 500 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.