Producent teleskopowych szuflad i szyn prowadzących.
Rozwiązania dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, medycznego i cieżkiego.
Wyspecjalizowana produkcja na zamówienie, dostosowana do specyficznych potrzeb klientów.
Systemy prowadzące zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach.
Ekspert w dziedzinie niezawodnych rozwiązań dostosowanych do różnych aplikacji przemysłowych.
CHAMBRELAN to renomowany producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji ciężkich szuflad oraz szyn prowadzących od 1956 roku. Firma dostarcza zaawansowane technicznie rozwiązania dla wielu sektorów przemysłowych, w tym motoryzacyjnego, medycznego, kolejowego, a także lotniczego. Dzięki ogólnoświatowej obecności, Chambrelan jest uznawany za lidera w zakresie dostosowanych systemów prowadzących, które poprawiają wydajność i komfort użytkowników. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment produktów, takich jak teleskopowe prowadnice, szyny prowadzące oraz systemy uchwytów, dostosowane do konkretnych działań i obciążeń. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz specjalistycznym zdolnościom produkcyjnym, Chambrelan zapewnia solidne i niezawodne rozwiązania dla przemysłu. Zespoły badawczo-rozwojowe firmy są zaangażowane w dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów, co czyni je wiodącym wyborem dla producentów wyposażenia i rozwiązań z różnych branż. Historia firmy oraz jej osiągnięcia potwierdzają zaangażowanie w jakość oraz innowacyjność, stawiając Chambrelan w czołówce dostawców systemów prowadzących.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chambrelan osiągnęła 5 382 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 382 525 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 630 553 zł.
Zysk netto wyniósł 751 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 345 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 382 525 zł w 2024 roku.
• 3 793 376 zł w 2023 roku.
• 3 016 827 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 751 973 zł w 2024 roku.
• 226 462 zł w 2023 roku.
• 125 495 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chambrelan wynosi 852 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chambrelan wynosi 7 735 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 138 995 zł a 13 456 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 933 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 735 236 zł w 2024 roku.
• 4 009 783 zł w 2023 roku.
• 2 918 367 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chambrelan wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chambrelan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chambrelan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chambrelan wynosi 248 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 128 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 531 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 128 tys. zł a 531 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 531 tys. zł w 2024 roku.
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Chambrelan wyniosły 4 530 739
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chambrelan wyniosła 2 234 089 zł.
a
ktywa trwałe to 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 233 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 234 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 518 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 715 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 558 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 234 089 zł w 2024 roku.
• 1 699 282 zł w 2023 roku.
• 1 139 439 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chambrelan wyniosły 715 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 234 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 715 429 zł w 2024 roku
• 932 594 zł w 2023 roku
• 599 214 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chambrelan wykazała przychody na poziomie 5 382 525 zł.
Organizacja zarobiła 830 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 751 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 757 zł w 2024 roku
• 24 790 zł w 2023 roku
• 2139 zł w 2022 roku
Organizacja Chambrelan wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apis Sas
posiada 500 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.