Studio Lucky Bob zostało powołane do życia w 2020 roku z inicjatywy Wojciecha Gostomczyka, miłośnika kina o ogromnej pasji do sztuki filmowej. Od samego początku w działalność studia zaangażowany jest Janusz Hetman - producent filmowy o bogatym doświadczeniu, który współpracował z wybitnymi reżyserami takimi jak David Lynch czy Peter Weir. Jego dorobek obejmuje również zarządzanie Fundacją Tumult, organizującą prestiżowy Festiwal Filmowy Camerimage. Studio Lucky Bob specjalizuje się w produkcji filmów, a jego misją jest kreowanie dzieł, które wywierają znaczący wpływ społeczny.Ostatnie produkcje studia to między innymi Dom dobry Wojtka Smarzowskiego, będący mocnym i społecznie istotnym obrazem, oraz The Palace Romana Polańskiego, czarna komedia z udziałem gwiazd światowego kina takich jak Oliver Masucci, Fanny Ardant i John Cleese. Obsada produkcyjna studia to również osobistości jak Wojtek Smarzowski, który pełni rolę opiekuna artystycznego, oraz Janusz Hetman jako dyrektor kreatywny studia.Lucky Bob wyróżnia się współpracą z cenionymi twórcami filmowymi oraz produkcją filmów o wysokich walorach artystycznych i społecznych, dzięki czemu studio zdobywa uznanie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucky BOB osiągnęła 14 029 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 994 335 zł. Pozostałe przychody to 34 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 710 733 zł.
Strata netto wyniosła 716 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 507 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 029 163 zł w 2024 roku.
• 2 807 184 zł w 2023 roku.
• 3449 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -179 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -716 398 zł w 2024 roku.
• 40 589 zł w 2023 roku.
• -35 808 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucky BOB wynosi -254 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucky BOB wynosi 9 352 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 072 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 338 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 352 775 zł w 2024 roku.
• 2 408 935 zł w 2023 roku.
• 346 979 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucky BOB wynosi 1,72%. To oznacza, że firma ma szansę 1,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,72% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lucky BOB charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 675 968
zł.
Koszty operacyjne Lucky BOB wyniosły 14 248 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 168 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 675 968 zł w 2024 roku
• 1 995 447 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucky BOB wyniosła 22 913 371 zł.
a
ktywa trwałe to 241 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 672 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 913 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -216 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 129 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 728 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 913 371 zł w 2024 roku.
• 11 123 801 zł w 2023 roku.
• 6 649 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 331%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucky BOB wyniosły 23 129 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 913 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 782 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 129 606 zł w 2024 roku
• 10 623 638 zł w 2023 roku
• 6 190 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucky BOB wykazała przychody na poziomie 14 029 163 zł.
Organizacja Lucky BOB wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.