Organizacja imprez z udziałem najlepszych polskich kabaretów
Personalizacja usług poprzez tworzenie autorskich skeczy i scenariuszy
Elastyczne opcje cenowe dostosowane do różnych budżetów
Produkcja popularnych projektów kabaretowych, takich jak "Kabaretowy Klub Dwójki"
Współpraca z artystami bez barier językowych, dostosowanych do widowni międzynarodowej
Impresariat Zrób Kabaret, powstały z pasji do polskiego kabaretu, specjalizuje się w organizacji imprez artystycznych, oferując współpracę z najlepszymi kabaretami w kraju. Doskonałe dopasowanie do potrzeb klienta stanowi kluczowy element działalności, co pozwala na realizację zarówno kameralnych imprez firmowych, jak i dużych koncertów plenerowych. Zespół impresariatu angażuje się w realizację wydarzeń z entuzjazmem, proponując autorskie scenariusze na życzenie oraz przygotowując skecze na specjalne zamówienie. Dzięki doświadczeniu w branży, organizatorzy oferują elastyczne opcje dostosowane do zróżnicowanego budżetu klientów, co zapewnia zarówno wysoki standard usług, jak i komfort w trakcie organizacji. Impresariat Zrób Kabaret jest znany z licznych projektów, takich jak "Kabaretowy Klub Dwójki" czy różnorodne kabaretony, co stanowi o jego popularności i renomie w branży rozrywkowej. Artystyczna różnorodność, w tym komedia, pantomima sztuki teatralne, a także udział zagranicznych artystów, sprawiają, że oferta impresariatu jest kompleksowa i dostosowana do globalnych trendów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tpqls osiągnęła 7 647 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 630 458 zł. Pozostałe przychody to 17 305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 764 372 zł.
Zysk netto wyniósł 866 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 703 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 647 763 zł w 2024 roku.
• 7 559 246 zł w 2023 roku.
• 5 895 859 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 866 086 zł w 2024 roku.
• 626 272 zł w 2023 roku.
• 821 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpqls wynosi 9 235 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
672 388 zł a 19 119 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 037 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 235 239 zł w 2024 roku.
• 8 037 111 zł w 2023 roku.
• 7 855 158 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tpqls wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tpqls wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tpqls charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tpqls wynosi 223 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 314 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 314 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 314 tys. zł w 2024 roku.
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 943 545
zł.
Koszty operacyjne Tpqls wyniosły 6 718 391
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 943 545 zł w 2024 roku
• 699 379 zł w 2023 roku
• 601 268 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpqls wyniosła 1 716 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 716 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 716 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 896 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 716 869 zł w 2024 roku.
• 825 131 zł w 2023 roku.
• 1 058 175 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpqls wyniosły 820 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 716 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 352 zł w 2024 roku
• 168 428 zł w 2023 roku
• 206 320 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpqls wykazała przychody na poziomie 7 647 763 zł.
Organizacja zarobiła 928 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 866 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 628 zł w 2024 roku
• 82 142 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tpqls wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.