SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Allied Investment osiągnęła 2 045 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 041 579 zł. Pozostałe przychody to 3938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 232 786 zł.
Zysk netto wyniósł 808 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 045 518 zł w 2024 roku.
• 1 846 609 zł w 2023 roku.
• 1 830 299 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 808 794 zł w 2024 roku.
• 943 434 zł w 2023 roku.
• 1 277 177 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Allied Investment wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Allied Investment wynosi 1,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Allied Investment wynosi 7 496 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 897 342 zł a 15 452 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 249 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 496 197 zł w 2024 roku.
• 7 295 556 zł w 2023 roku.
• 7 912 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allied Investment wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Allied Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Allied Investment wyniosły 803 060
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Allied Investment wyniosła 4 401 145 zł.
a
ktywa trwałe to 3 788 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 613 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 401 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 863 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 733 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 401 145 zł w 2024 roku.
• 3 320 071 zł w 2023 roku.
• 2 650 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Allied Investment wyniosły 538 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 401 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 022 zł w 2024 roku
• 265 742 zł w 2023 roku
• 539 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Allied Investment wykazała przychody na poziomie 2 045 518 zł.
Organizacja zarobiła 909 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 808 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 688 zł w 2024 roku
• 112 559 zł w 2023 roku
• 130 682 zł w 2022 roku