Organizacja Britom osiągnęła 20 511 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 501 960 zł. Pozostałe przychody to 9468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 611 402 zł.
Zysk netto wyniósł 890 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 082 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 511 429 zł w 2024 roku.
• 22 520 624 zł w 2023 roku.
• 22 380 873 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 890 558 zł w 2024 roku.
• 1 374 549 zł w 2023 roku.
• 1 387 483 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Britom wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Britom wynosi 1,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 121 102 zł w
2024 roku.
• 1 786 686 zł w
2023 roku.
• 1 761 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
157 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 496 479 zł w
2024 roku.
• 2 041 680 zł w
2023 roku.
• 1 936 527 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Britom wynosi 20 000 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 763 691 zł a 51 278 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 422 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 000 209 zł w 2024 roku.
• 23 807 446 zł w 2023 roku.
• 23 454 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Britom wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Britom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 198 890
zł.
Koszty operacyjne Britom wyniosły 19 380 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 198 890 zł w 2024 roku
• 3 330 494 zł w 2023 roku
• 3 258 584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Britom wyniosła 6 599 742 zł.
a
ktywa trwałe to 1 441 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 158 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 599 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 684 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 914 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 599 742 zł w 2024 roku.
• 7 511 285 zł w 2023 roku.
• 7 474 541 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Britom wyniosły 2 914 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 599 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 914 821 zł w 2024 roku
• 3 117 282 zł w 2023 roku
• 3 495 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Britom wykazała przychody na poziomie 20 511 429 zł.
Organizacja zarobiła 1 057 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 890 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 415 zł w 2024 roku
• 337 031 zł w 2023 roku
• 325 481 zł w 2022 roku
Organizacja Britom wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ocetek Tomasz
posiada 1800 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Itm Polska
posiada 200 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2018 jest
Ocetek Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2018 do 01.08.2018
był Ocetek Tomasz
kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 17.04.2015 do 09.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Ocetek Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.