SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ- ABH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE, REPREZENTOWANY PRZEZ ANDRZEJA HOŁÓJ- PREZESA ZARZĄDU ORAZ BARTOSZA HOŁÓJ - WICEPREZESA ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI JEDYNEGO KOMPLEMENTARUSZA: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Abh investments osiągnęła 1 191 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 191 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły -143 491 zł.
Zysk netto wyniósł 143 491 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -138 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 191 753 zł w 2024 roku.
• 1 191 000 zł w 2023 roku.
• 1 150 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -245 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 491 zł w 2024 roku.
• 593 586 zł w 2023 roku.
• 1 013 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abh investments wynosi -38 tys. zł.
EBITDA Abh investments wynosi -38 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -38 006 zł w
2024 roku.
• -35 287 zł w
2023 roku.
• -35 540 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -38 006 zł w
2024 roku.
• -35 287 zł w
2023 roku.
• -35 540 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abh investments wynosi 30 851 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 434 910 zł a 157 243 945 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -346 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 851 705 zł w 2024 roku.
• 32 544 412 zł w 2023 roku.
• 33 750 820 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abh investments wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7560
zł.
Koszty operacyjne Abh investments wyniosły 38 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7560 zł w 2024 roku
• 6265 zł w 2023 roku
• 5609 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abh investments wyniosła 40 303 439 zł.
a
ktywa trwałe to 37 308 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 994 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 303 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 310 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 992 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 029 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 303 439 zł w 2024 roku.
• 40 143 135 zł w 2023 roku.
• 39 488 191 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abh investments wyniosły 992 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 303 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 992 453 zł w 2024 roku
• 975 046 zł w 2023 roku
• 912 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abh investments wykazała przychody na poziomie 1 191 753 zł.
Organizacja zarobiła 160 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 656 zł w 2024 roku
• 62 126 zł w 2023 roku
• 101 841 zł w 2022 roku
Organizacja Abh investments wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki