Organizacja Goldfinch Investments osiągnęła 11 225 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 225 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 122 624 zł.
Zysk netto wyniósł 103 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 508 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 225 701 zł w 2024 roku.
• 9 917 503 zł w 2023 roku.
• 8 865 644 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 076 zł w 2024 roku.
• 379 950 zł w 2023 roku.
• 449 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Goldfinch Investments wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Goldfinch Investments wynosi 270 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 404 zł w
2024 roku.
• 456 676 zł w
2023 roku.
• 512 103 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 270 231 zł w
2024 roku.
• 492 125 zł w
2023 roku.
• 537 537 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Goldfinch Investments wynosi 8 319 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
423 147 zł a 28 064 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 085 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 319 252 zł w 2024 roku.
• 8 477 310 zł w 2023 roku.
• 7 770 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Goldfinch Investments wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Goldfinch Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 551 925
zł.
Koszty operacyjne Goldfinch Investments wyniosły 11 005 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 138 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 551 925 zł w 2024 roku
• 7 643 454 zł w 2023 roku
• 6 724 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Goldfinch Investments wyniosła 3 074 336 zł.
a
ktywa trwałe to 1 558 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 516 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 074 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 564 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 510 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 418 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 074 336 zł w 2024 roku.
• 2 743 771 zł w 2023 roku.
• 2 054 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Goldfinch Investments wyniosły 2 510 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 074 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 510 140 zł w 2024 roku
• 2 282 651 zł w 2023 roku
• 1 973 813 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Goldfinch Investments wykazała przychody na poziomie 11 225 701 zł.
Organizacja zarobiła 159 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 293 zł w 2024 roku
• 34 421 zł w 2023 roku
• 39 583 zł w 2022 roku
Organizacja Goldfinch Investments wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.