Organizacja Akropol Inwestycje osiągnęła 53 748 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 747 123 zł. Pozostałe przychody to 1688 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 105 439 zł.
Zysk netto wyniósł 2 641 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 563 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 748 812 zł w 2024 roku.
• 30 565 160 zł w 2023 roku.
• 46 311 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 263 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 641 685 zł w 2024 roku.
• 226 401 zł w 2023 roku.
• 509 297 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akropol Inwestycje wynosi 4,29 mln zł.
EBITDA Akropol Inwestycje wynosi 4,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
451 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 294 509 zł w
2024 roku.
• 1 239 304 zł w
2023 roku.
• 1 697 199 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
491 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 675 557 zł w
2024 roku.
• 1 739 269 zł w
2023 roku.
• 2 280 968 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akropol Inwestycje wynosi 61 793 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 394 272 zł a 134 372 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 909 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 793 552 zł w 2024 roku.
• 34 695 385 zł w 2023 roku.
• 46 154 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akropol Inwestycje wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akropol Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 213
zł.
Koszty operacyjne Akropol Inwestycje wyniosły 49 452 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 213 zł w 2024 roku
• 652 144 zł w 2023 roku
• 862 352 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akropol Inwestycje wyniosła 53 027 664 zł.
a
ktywa trwałe to 13 993 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 034 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 027 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 525 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 501 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 527 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 027 664 zł w 2024 roku.
• 42 152 435 zł w 2023 roku.
• 38 319 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akropol Inwestycje wyniosły 32 501 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 027 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 445 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 501 968 zł w 2024 roku
• 24 268 423 zł w 2023 roku
• 20 661 652 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akropol Inwestycje wykazała przychody na poziomie 53 748 812 zł.
Organizacja zarobiła 3 316 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 674 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 641 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 674 744 zł w 2024 roku
• 59 861 zł w 2023 roku
• 157 687 zł w 2022 roku
Organizacja Akropol Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczak Dariusz
posiada 7499 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kurosz Halina
posiada 7499 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walczak Dariusz (50% udziałów)
• Kurosz Halina (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2011 do 12.12.2014:
• Walczak Dariusz (50% udziałów)
• Kurosz Mariusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2008 do 13.12.2011:
• Walczak Dariusz (50% udziałów)
• Kurosz Mariusz (50% udziałów)