Organizacja PDC Industrial Center 132 osiągnęła 145 527 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 182 744 zł. Pozostałe przychody to 4 345 082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 006 386 zł.
Zysk netto wyniósł 101 176 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 105 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 527 826 zł w 2024 roku.
• 66 868 495 zł w 2023 roku.
• 34 106 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 235 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 176 358 zł w 2024 roku.
• 10 619 253 zł w 2023 roku.
• -16 299 057 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PDC Industrial Center 132 wynosi 125,9 mln zł.
EBITDA PDC Industrial Center 132 wynosi 129,83 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PDC Industrial Center 132 wynosi 568 544 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 820 812 zł a 1 416 469 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 708 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 568 544 793 zł w 2024 roku.
• 87 056 010 zł w 2023 roku.
• 22 737 690 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDC Industrial Center 132 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 1,42% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PDC Industrial Center 132 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PDC Industrial Center 132 wyniosły 15 287 511
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PDC Industrial Center 132 wyniosła 89 754 836 zł.
a
ktywa trwałe to 74 104 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 650 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 754 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 094 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 660 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 950 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 754 836 zł w 2024 roku.
• 329 355 758 zł w 2023 roku.
• 336 403 404 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 113%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PDC Industrial Center 132 wyniosły 660 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 754 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 660 421 zł w 2024 roku
• 341 437 700 zł w 2023 roku
• 359 104 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PDC Industrial Center 132 wykazała przychody na poziomie 145 527 826 zł.
Organizacja zarobiła 122 719 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 542 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 176 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 542 672 zł w 2024 roku
• 5 097 903 zł w 2023 roku
• 2 555 199 zł w 2022 roku
Organizacja PDC Industrial Center 132 wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pg Dutch Holding I B.v.
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Cbre Europe Value Partners 2 Holding S.c.a.
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cbre Europe Value Partners 2 Holding S.c.a. (50% udziałów)
• Pg Dutch Holding I B.v. (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2020 do 08.06.2022:
• Pg Dutch Holding I B.v. (50% udziałów)
• Cbre European Value Partners 2 Holding S.c.a.. (50% udziałów)
W okresie od 06.02.2020 do 19.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Pde Shared Services . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.