SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI NIE ZASTRZEŻONE USTAWĄ ALBO NINIEJSZĄ UMOWĄ DO KOMPETENCJII ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NALEŻĄ DO ZAKRESU DZIAŁANIA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY)ZŁOTYCH, ZAŚ W SPRAWACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 (DWADZIESCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
Organizacja DMC Global Partner osiągnęła 4 214 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 209 332 zł. Pozostałe przychody to 4884 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 543 867 zł.
Zysk netto wyniósł 665 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 702 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 214 216 zł w 2024 roku.
• 6 048 948 zł w 2023 roku.
• 7 895 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 465 zł w 2024 roku.
• 1 040 197 zł w 2023 roku.
• 1 051 185 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DMC Global Partner wynosi 815 tys. zł.
EBITDA DMC Global Partner wynosi 881 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DMC Global Partner wynosi 8 287 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 815 800 zł a 15 017 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 381 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 287 136 zł w 2024 roku.
• 10 979 347 zł w 2023 roku.
• 11 848 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DMC Global Partner wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DMC Global Partner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DMC Global Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DMC Global Partner wynosi 431 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 1,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 431 tys. zł w 2024 roku.
• 471 tys. zł w 2023 roku.
• 446 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,28 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 460 704
zł.
Koszty operacyjne DMC Global Partner wyniosły 3 394 811
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 460 704 zł w 2024 roku
• 2 354 985 zł w 2023 roku
• 2 044 159 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DMC Global Partner wyniosła 4 472 909 zł.
a
ktywa trwałe to 80 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 392 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 472 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 754 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 745 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 472 909 zł w 2024 roku.
• 4 145 595 zł w 2023 roku.
• 3 592 990 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DMC Global Partner wyniosły 718 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 472 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 509 zł w 2024 roku
• 431 027 zł w 2023 roku
• 419 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DMC Global Partner wykazała przychody na poziomie 4 214 216 zł.
Organizacja zarobiła 780 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 724 zł w 2024 roku
• 104 320 zł w 2023 roku
• 153 843 zł w 2022 roku
Organizacja DMC Global Partner wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.