SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM..
INTERZERO ADVISORY to organizacja zajmująca się promowaniem zrównoważonego zarządzania odpadami oraz wspieraniem firm w dostosowywaniu się do regulacji dotyczących ochrony środowiska. Specjalizuje się w kompleksowych usługach doradczych, które obejmują m.in. systemy kaucyjne, opłaty produktowe oraz zarządzanie gospodarką odpadami. INTERZERO ADVISORY oferuje także wsparcie w zakresie ekoprojektowania opakowań, co pozwala na optymalizację procesów związanych z produkcją oraz recyklingiem. Organizacja kładzie duży nacisk na edukację ekologiczną, co manifestuje poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych oraz organizację szkoleń w różnorodnych obszarach dotyczących ochrony środowiska. Dąży do wypracowania innowacyjnych rozwiązań mających na celu minimalizację wpływu działalności biznesowej na środowisko. Dzięki współpracy z innymi instytucjami, INTERZERO ADVISORY jest kluczowym partnerem w implementacji nowoczesnych systemów gospodarki obiegu zamkniętego oraz budowy efektywnych procesów recyklingowych. Wspierając swoje działania przez profesjonalne audyty środowiskowe, organizacja przyczynia się do stosowania odpowiednich strategii zarządzania odpadami w przedsiębiorstwach na terenie Polski oraz w innych krajach europejskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Interzero Advisory osiągnęła 3 558 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 407 542 zł. Pozostałe przychody to 151 329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 069 525 zł.
Zysk netto wyniósł 338 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 558 871 zł w 2024 roku.
• 10 455 424 zł w 2023 roku.
• 5 599 030 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 017 zł w 2024 roku.
• 2 322 705 zł w 2023 roku.
• 1 127 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interzero Advisory wynosi 280 tys. zł.
EBITDA Interzero Advisory wynosi 293 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 280 115 zł w
2024 roku.
• 2 612 678 zł w
2023 roku.
• 1 098 258 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interzero Advisory wynosi 7 503 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 380 168 zł a 20 153 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 041 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 503 407 zł w 2024 roku.
• 19 786 350 zł w 2023 roku.
• 10 026 963 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interzero Advisory wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Interzero Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 056 536
zł.
Koszty operacyjne Interzero Advisory wyniosły 3 127 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
293 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 056 536 zł w 2024 roku
• 1 735 068 zł w 2023 roku
• 2 106 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interzero Advisory wyniosła 5 500 661 zł.
a
ktywa trwałe to 120 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 380 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 500 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 038 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 500 661 zł w 2024 roku.
• 5 845 229 zł w 2023 roku.
• 5 123 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 669.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interzero Advisory wyniosły 462 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 500 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -227 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 315 zł w 2024 roku
• 1 144 900 zł w 2023 roku
• 2 745 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interzero Advisory wykazała przychody na poziomie 3 558 871 zł.
Organizacja zarobiła 427 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 284 zł w 2024 roku
• 279 528 zł w 2023 roku
• 29 401 zł w 2022 roku
Organizacja Interzero Advisory wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.