Organizacja Allcon osiedla osiągnęła 100 860 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 639 907 zł. Pozostałe przychody to 1 220 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 938 196 zł.
Zysk netto wyniósł 25 701 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 718 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 860 609 zł w 2024 roku.
• 192 194 339 zł w 2023 roku.
• 82 697 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 934 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 701 711 zł w 2024 roku.
• 48 617 499 zł w 2023 roku.
• 11 642 353 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Allcon osiedla wynosi 31,8 mln zł.
EBITDA Allcon osiedla wynosi 32,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 708 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 799 888 zł w
2024 roku.
• 61 024 893 zł w
2023 roku.
• 13 723 784 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 788 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 521 205 zł w
2024 roku.
• 61 688 711 zł w
2023 roku.
• 14 076 919 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Allcon osiedla wynosi 252 646 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 599 108 zł a 440 528 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 524 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 646 359 zł w 2024 roku.
• 385 922 378 zł w 2023 roku.
• 134 861 037 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allcon osiedla wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Allcon osiedla wyniosły 67 840 019
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Allcon osiedla wyniosła 180 369 439 zł.
a
ktywa trwałe to 10 524 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 844 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 369 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 132 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 237 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 534 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 369 439 zł w 2024 roku.
• 180 035 956 zł w 2023 roku.
• 198 764 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Allcon osiedla wyniosły 70 237 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 369 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 680 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 237 295 zł w 2024 roku
• 95 605 523 zł w 2023 roku
• 154 551 643 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Allcon osiedla wykazała przychody na poziomie 100 860 609 zł.
Organizacja zarobiła 31 803 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 101 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 701 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 697 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 101 711 zł w 2024 roku
• 11 840 609 zł w 2023 roku
• 2 786 014 zł w 2022 roku
Organizacja Allcon osiedla wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mbdi B.v.
posiada 10000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Amm Management
posiada 10000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mbdi B.v. (50% udziałów)
• Amm Management (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2021 do 14.06.2022:
• Mbdi B.v. (50% udziałów)
• Ipopema 139 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2020 do 26.11.2021:
• Ipopema 137 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (50% udziałów)
• Ipopema 139 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (50% udziałów)