SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIELU KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDEMU Z NICH PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA DRUKARNIA MULTIPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE: -W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO PREZESA ZARZĄDU. -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI DO 250.000,00 ZŁ, A PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 250.000,00 ZŁ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Produkcja opakowań kartonowych i etykiet papierowych|Uszlachetnianie druku (złocenie, lakierowanie UV)|Druk offsetowy i flexograficzny|Obsługa różnych branż (żywność, kosmetyki, alkohole)|Działalność na rzecz lokalnej społeczności i projektów badawczo-rozwojowych
Drukarnia Multipress specjalizuje się w produkcji opakowań oraz etykiet na różnorodne produkty. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym opakowania cukiernicze, spożywcze, kosmetyczne oraz farmaceutyczne, co wyznacza ją jako rynkowego lidera w tej dziedzinie. Dodatkowo, drukarnia wykonuje etykiety flexo, które są idealnym rozwiązaniem do oznaczania napojów alkoholowych i innych luksusowych produktów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii druku, takich jak offsetowy i flexograficzny, oraz różnorodnych technik uszlachetniania, takich jak złocenie i lakierowanie UV, Multipress wyróżnia się na tle konkurencji. Firma stawia na najwyższą jakość swoich wyrobów, a także na unikatowość i oryginalność, co doceniają jej klienci. Multipress aktywnie angażuje się w rozwój lokalnej społeczności oraz różne projekty badawczo-rozwojowe, które podnoszą jej konkurencyjność na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Multipress osiągnęła 23 145 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 128 741 zł. Pozostałe przychody to 16 672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 022 041 zł.
Zysk netto wyniósł 106 700 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -552 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 145 413 zł w 2024 roku. • 25 225 918 zł w 2023 roku. • 29 339 655 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 106 700 zł w 2024 roku. • -96 611 zł w 2023 roku. • 1 240 570 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Multipress wynosi 26 731 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 066 999 zł a 57 995 709 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 133 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 731 271 zł w 2024 roku. • 27 611 449 zł w 2023 roku. • 35 650 592 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Multipress wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Drukarnia Multipress wynosi 1,52 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 186 214 zł w
2024 roku. • -74 320 zł w
2023 roku. • 1 244 627 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
637 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 516 568 zł w
2024 roku. • 1 345 820 zł w
2023 roku. • 3 488 483 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Multipress wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,76% w 2023 roku. • 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Multipress wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Multipress charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Multipress wynosi 841 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 2,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
102 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 841 tys. zł w 2024 roku. • 767 tys. zł w 2023 roku. • 870 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,9 mln zł w 2024 roku. • 2,88 mln zł w 2023 roku. • 2,97 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 524 263
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia Multipress wyniosły
22 942 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
333 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 524 263 zł w 2024 roku • 4 807 953 zł w 2023 roku • 4 252 805 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Multipress wyniosła 21 156 599 zł.
a
ktywa trwałe to 13 141 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 014 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 156 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 498 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 657 671 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 582 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 156 599 zł w 2024 roku. • 23 056 187 zł w 2023 roku. • 24 968 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Multipress wyniosły 6 657 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 156 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 532 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 657 671 zł w 2024 roku • 8 663 960 zł w 2023 roku • 10 130 471 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Multipress wykazała przychody na poziomie 23 145 413 zł.
Organizacja zarobiła 106 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Drukarnia Multipress wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+69
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+22 dni06-08-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
+5 mies. 1 dni13-12-2023
2021
+4 mies. 23 dni07-03-2023
2020
+4 mies. 13 dni25-02-2022
2019
+3 mies. 22 dni04-02-2021
2018
+2 dni17-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki