SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIELU KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDEMU Z NICH PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA DRUKARNIA MULTIPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE: -W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO PREZESA ZARZĄDU. -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI DO 250.000,00 ZŁ, A PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 250.000,00 ZŁ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Produkcja opakowań kartonowych i etykiet papierowych
Uszlachetnianie druku (złocenie, lakierowanie UV)
Druk offsetowy i flexograficzny
Obsługa różnych branż (żywność, kosmetyki, alkohole)
Działalność na rzecz lokalnej społeczności i projektów badawczo-rozwojowych
Drukarnia Multipress specjalizuje się w produkcji opakowań oraz etykiet na różnorodne produkty. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym opakowania cukiernicze, spożywcze, kosmetyczne oraz farmaceutyczne, co wyznacza ją jako rynkowego lidera w tej dziedzinie. Dodatkowo, drukarnia wykonuje etykiety flexo, które są idealnym rozwiązaniem do oznaczania napojów alkoholowych i innych luksusowych produktów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii druku, takich jak offsetowy i flexograficzny, oraz różnorodnych technik uszlachetniania, takich jak złocenie i lakierowanie UV, Multipress wyróżnia się na tle konkurencji. Firma stawia na najwyższą jakość swoich wyrobów, a także na unikatowość i oryginalność, co doceniają jej klienci. Multipress aktywnie angażuje się w rozwój lokalnej społeczności oraz różne projekty badawczo-rozwojowe, które podnoszą jej konkurencyjność na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Multipress osiągnęła 23 145 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 128 741 zł. Pozostałe przychody to 16 672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 022 041 zł.
Zysk netto wyniósł 106 700 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -552 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 145 413 zł w 2024 roku.
• 25 225 918 zł w 2023 roku.
• 29 339 655 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 700 zł w 2024 roku.
• -96 611 zł w 2023 roku.
• 1 240 570 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Multipress wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Drukarnia Multipress wynosi 1,52 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 214 zł w
2024 roku.
• -74 320 zł w
2023 roku.
• 1 244 627 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
637 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 516 568 zł w
2024 roku.
• 1 345 820 zł w
2023 roku.
• 3 488 483 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Multipress wynosi 26 731 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 066 999 zł a 57 995 709 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 133 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 731 271 zł w 2024 roku.
• 27 611 449 zł w 2023 roku.
• 35 650 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Multipress wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Multipress wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Multipress charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Multipress wynosi 841 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 2,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
102 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 841 tys. zł w 2024 roku.
• 767 tys. zł w 2023 roku.
• 870 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,9 mln zł w 2024 roku.
• 2,88 mln zł w 2023 roku.
• 2,97 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 524 263
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia Multipress wyniosły 22 942 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
333 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 524 263 zł w 2024 roku
• 4 807 953 zł w 2023 roku
• 4 252 805 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Multipress wyniosła 21 156 599 zł.
a
ktywa trwałe to 13 141 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 014 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 156 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 498 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 657 671 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 582 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 156 599 zł w 2024 roku.
• 23 056 187 zł w 2023 roku.
• 24 968 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Multipress wyniosły 6 657 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 156 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 532 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 657 671 zł w 2024 roku
• 8 663 960 zł w 2023 roku
• 10 130 471 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Multipress wykazała przychody na poziomie 23 145 413 zł.
Organizacja zarobiła 106 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Drukarnia Multipress wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki