WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. EXPRES-KONKURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE.
Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych od 1999 roku
Kompleksowa obsługa projektów deweloperskich, w tym pozyskiwanie nieruchomości i uzyskiwanie pozwoleń
Budowa budynków mieszkalnych, biurowych oraz hal produkcyjnych
Współpraca z deweloperami w zakresie marketingu, finansów i obsługi prawnej
Liczne nagrody i certyfikaty za jakość oraz profesjonalizm w budownictwie
Expres-Konkurent, znany również jako EXCON, to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana założona w 1999 roku, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych oraz deweloperstwa. Działa na rynku budowlanym, zdobywając uznanie klientów dzięki terminowości, rzetelności oraz staranności w realizacji projektów. Spółka jest częścią grupy powiązanych kapitałowo firm, specjalizujących się w inwestycjach mieszkaniowych oraz obiektów komercyjnych. W ofercie Expres-Konkurent znajdują się realizacje budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hal produkcyjnych oraz obiektów biurowych i handlowych. Firma wprowadziła na rynek usługi dla deweloperów, które obejmują kompleksową obsługę projektów - od poszukiwania nieruchomości, poprzez koncepcję architektoniczną, aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Expres-Konkurent charakteryzuje się również silnym związkiem z jakością wykonania oraz bezpieczeństwem realizowanych projektów, co zostało docenione licznymi nagrodami i certyfikatami, takimi jak tytuł Marki Roku 2022 czy Pracodawcy 20-lecia. Misją firmy jest maksymalne wykorzystanie potencjału rynkowego inwestycji oraz zapewnienie optymalnego zagospodarowania zasobów dla klientów B2B, co przyczynia się do budowania silnej i konkurencyjnej pozycji na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Expres-Konkurent osiągnęła 438 158 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 438 018 372 zł. Pozostałe przychody to 139 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 107 643 zł.
Zysk netto wyniósł 15 910 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 719 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 158 368 zł w 2024 roku.
• 336 992 464 zł w 2023 roku.
• 305 634 377 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 155 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 910 729 zł w 2024 roku.
• 15 679 981 zł w 2023 roku.
• 14 672 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Expres-Konkurent wynosi 28,88 mln zł.
EBITDA Expres-Konkurent wynosi 30,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 937 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 879 650 zł w
2024 roku.
• 27 133 997 zł w
2023 roku.
• 22 629 834 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 070 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 931 497 zł w
2024 roku.
• 28 824 052 zł w
2023 roku.
• 24 205 472 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expres-Konkurent wynosi 403 889 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 141 420 zł a 1 095 395 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 210 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 403 889 916 zł w 2024 roku.
• 327 429 939 zł w 2023 roku.
• 292 477 702 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expres-Konkurent wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Expres-Konkurent charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Expres-Konkurent wyniosły 409 138 722
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expres-Konkurent wyniosła 236 678 419 zł.
a
ktywa trwałe to 47 720 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 958 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 678 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 188 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 489 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 115 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 678 419 zł w 2024 roku.
• 235 977 621 zł w 2023 roku.
• 196 832 670 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expres-Konkurent wyniosły 172 489 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 678 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 527 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 489 859 zł w 2024 roku
• 182 579 791 zł w 2023 roku
• 156 791 821 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expres-Konkurent wykazała przychody na poziomie 438 158 368 zł.
Organizacja zarobiła 18 767 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 857 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 910 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 408 181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 857 269 zł w 2024 roku
• 2 333 326 zł w 2023 roku
• 1 369 027 zł w 2022 roku
Organizacja Expres-Konkurent wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki