Specjalizacja w budowie mieszkań, domów szeregowych i lokali usługowych.
Dostępność usług kredytowych przy współpracy z bankami.
Produkcja betonu w własnej betoniarni, z oferta dla klientów zewnętrznych.
Kompleksowa obsługa klienta od zakupu do finalizacji transakcji.
Inwestycje w nowoczesne i estetyczne osiedla w Białymstoku.
Kombinat Budowlany Sp. z o.o. to uznany deweloper działający w Białymstoku, specjalizujący się w projektowaniu oraz budowie różnorodnych nieruchomości. Oferta firmy obejmuje zarówno nowe mieszkania, jak i domy szeregowe, lokale usługowe, garaże oraz miejsca postojowe, co sprawia, że klienci mogą znaleźć szeroki wybór mieszkań dostosowanych do ich potrzeb. Kombinat Budowlany wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowej obsłudze klientów od momentu zakupu aż po pomoc w uzyskaniu kredytów hipotecznych. Zespół ekspertów współpracuje z wieloma bankami, co ułatwia klientom proces finansowania zakupu nowego mieszkania. Realizowane inwestycje są starannie zaplanowane, z dbałością o estetykę i funkcjonalność, co zapewnia komfortowe warunki życia. Wśród projektów znajdują się m.in. Apartamenty Łąkowa, Zielone Zaścianki oraz Nowa Wygoda. Dodatkowo, Kombinat Budowlany prowadzi własną betoniarnię, która produkuje mieszanki betonowe zarówno na potrzeby własne, jak i dla klientów zewnętrznych. Współczesna architektura i dogodne lokalizacje w połączeniu z profesjonalną obsługą czynią firmę liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Kombinat Budowlany osiągnęła 176 079 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 041 101 zł. Pozostałe przychody to 38 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 078 702 zł.
Zysk netto wyniósł 21 962 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 227 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 079 786 zł w 2024 roku.
• 163 715 474 zł w 2023 roku.
• 144 266 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 698 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 962 400 zł w 2024 roku.
• 19 397 489 zł w 2023 roku.
• 19 276 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Usługowo - Kombinat Budowlany wynosi 28,71 mln zł.
EBITDA Produkcyjno - Usługowo - Kombinat Budowlany wynosi 32,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 300 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 706 781 zł w
2024 roku.
• 24 231 791 zł w
2023 roku.
• 24 075 590 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 528 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 046 467 zł w
2024 roku.
• 25 344 892 zł w
2023 roku.
• 25 054 422 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Usługowo - Kombinat Budowlany wynosi 337 344 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 107 987 zł a 704 575 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 883 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 344 110 zł w 2024 roku.
• 306 853 593 zł w 2023 roku.
• 283 265 025 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Usługowo - Kombinat Budowlany wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Usługowo - Kombinat Budowlany charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Usługowo - Kombinat Budowlany wyniosła 303 091 240 zł.
a
ktywa trwałe to 11 433 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 657 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 091 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 143 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 947 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 570 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 091 240 zł w 2024 roku.
• 344 030 129 zł w 2023 roku.
• 319 369 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 091 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 099 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 947 257 zł w 2024 roku
• 183 870 145 zł w 2023 roku
• 172 728 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Kombinat Budowlany wykazała przychody na poziomie 176 079 786 zł.
Organizacja zarobiła 27 713 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 751 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 962 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 492 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 751 553 zł w 2024 roku
• 4 497 072 zł w 2023 roku
• 4 295 183 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Kombinat Budowlany wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.