Organizacja Piotrków Property osiągnęła 36 399 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 371 701 zł. Pozostałe przychody to 5 027 747 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 096 528 zł.
Strata netto wyniosła 6 724 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 399 448 zł w 2024 roku.
• 53 008 149 zł w 2023 roku.
• 28 578 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 966 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 724 827 zł w 2024 roku.
• 15 241 918 zł w 2023 roku.
• -15 051 149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piotrków Property wynosi -324 tys. zł.
EBITDA Piotrków Property wynosi 8,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 257 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -323 723 zł w
2024 roku.
• 5 711 837 zł w
2023 roku.
• 3 465 067 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 504 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 404 812 zł w
2024 roku.
• 11 980 755 zł w
2023 roku.
• 9 733 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piotrków Property wynosi 57 469 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 177 081 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 768 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 469 025 zł w 2024 roku.
• 96 306 439 zł w 2023 roku.
• 19 052 460 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piotrków Property wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 1,41% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Piotrków Property charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Piotrków Property wyniosły 31 695 424
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piotrków Property wyniosła 181 870 455 zł.
a
ktywa trwałe to 170 194 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 676 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 870 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 270 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 600 153 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 419 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 870 455 zł w 2024 roku.
• 186 748 443 zł w 2023 roku.
• 193 130 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piotrków Property wyniosły 137 600 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 870 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 813 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 600 153 zł w 2024 roku
• 281 848 038 zł w 2023 roku
• 303 472 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 151% w 2023 roku
• 157% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piotrków Property wykazała przychody na poziomie 36 399 448 zł.
Organizacja zarobiła -6 594 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 724 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 160 zł w 2024 roku
• 226 811 zł w 2023 roku
• 97 555 zł w 2022 roku
Organizacja Piotrków Property wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ne Property B.v.
posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2025 jest
Ne Property B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2019 do 13.02.2025
był Ne Property B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.08.2016 do 07.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Rockcastle Global Real Estate Holdings B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.