Organizacja Fanning Investments osiągnęła 81 785 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 224 947 zł. Pozostałe przychody to 24 560 607 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 073 348 zł.
Zysk netto wyniósł 21 151 598 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 508 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 785 553 zł w 2024 roku.
• 8 297 662 zł w 2023 roku.
• 2 759 129 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 377 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 151 598 zł w 2024 roku.
• -31 002 688 zł w 2023 roku.
• -6 747 498 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fanning Investments wynosi -2,54 mln zł.
EBITDA Fanning Investments wynosi -447 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
976 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 541 992 zł w
2024 roku.
• -30 891 990 zł w
2023 roku.
• -4 162 069 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 088 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -447 442 zł w
2024 roku.
• -28 100 050 zł w
2023 roku.
• -1 361 520 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fanning Investments wynosi 139 130 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 296 122 376 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 324 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 130 095 zł w 2024 roku.
• 5 531 775 zł w 2023 roku.
• 1 839 419 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fanning Investments wynosi 3,99%. To oznacza, że firma ma szansę 3,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,542% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,99% w 2024 roku.
• 17,3% w 2023 roku.
• 3,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fanning Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fanning Investments wyniosły 59 766 938
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fanning Investments wyniosła 468 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 100 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 568 721 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 288 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 542 zł w 2024 roku.
• 30 639 435 zł w 2023 roku.
• 67 370 812 zł w 2022 roku.
Organizacja Fanning Investments wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bluehouse Accession Project Viii Ltd
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2011 jest
Bluehouse Accession Project Viii Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2011 do 29.12.2011
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.