Organizacja Allford Investments osiągnęła 17 150 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 536 153 zł. Pozostałe przychody to 13 614 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły -11 358 134 zł.
Zysk netto wyniósł 14 894 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 695 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 150 807 zł w 2024 roku.
• 3 794 497 zł w 2023 roku.
• 3 169 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 111 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 894 287 zł w 2024 roku.
• 1 874 295 zł w 2023 roku.
• 1 503 774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Allford Investments wynosi 1,82 mln zł.
EBITDA Allford Investments wynosi 865 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
286 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 818 550 zł w
2024 roku.
• 1 483 756 zł w
2023 roku.
• 1 131 830 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 864 673 zł w
2024 roku.
• 547 507 zł w
2023 roku.
• 195 509 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Allford Investments wynosi 146 803 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 726 210 zł a 404 224 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 517 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 803 031 zł w 2024 roku.
• 77 632 444 zł w 2023 roku.
• 74 328 064 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allford Investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Allford Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -12 000
zł.
Koszty operacyjne Allford Investments wyniosły -1 717 603
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -12 000 zł w 2024 roku
• -12 000 zł w 2023 roku
• -12 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Allford Investments wyniosła 101 264 639 zł.
a
ktywa trwałe to 76 542 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 722 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 264 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 056 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 244 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 264 639 zł w 2024 roku.
• 90 293 303 zł w 2023 roku.
• 88 318 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Allford Investments wyniosły 208 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 264 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 621 zł w 2024 roku
• 152 503 zł w 2023 roku
• 51 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Allford Investments wykazała przychody na poziomie 17 150 807 zł.
Organizacja zarobiła 15 433 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 538 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 894 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 538 916 zł w 2024 roku
• 190 577 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Allford Investments wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Emitel
posiada 820000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2018 jest
Emitel
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2018 do 13.03.2018
był Emitel
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.12.2014 do 03.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Emitel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.