Organizacja Business Management osiągnęła 17 087 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 121 591 zł. Pozostałe przychody to 14 966 389 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 710 394 zł.
Zysk netto wyniósł 4 831 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 691 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 087 980 zł w 2024 roku.
• 69 014 253 zł w 2023 roku.
• 30 664 995 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 639 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 831 985 zł w 2024 roku.
• 30 893 654 zł w 2023 roku.
• 6 412 435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Business Management wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Business Management wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
305 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 079 122 zł w
2024 roku.
• -380 201 zł w
2023 roku.
• 119 740 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
325 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 099 887 zł w
2024 roku.
• -349 307 zł w
2023 roku.
• 161 111 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Business Management wynosi 148 043 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 631 970 zł a 625 723 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 145 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 043 174 zł w 2024 roku.
• 283 283 378 zł w 2023 roku.
• 166 622 091 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Business Management wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Business Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 480 000
zł.
Koszty operacyjne Business Management wyniosły 1 042 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 480 000 zł w 2024 roku
• 480 000 zł w 2023 roku
• 480 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Business Management wyniosła 156 483 487 zł.
a
ktywa trwałe to 34 987 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 495 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 483 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 430 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 969 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 483 487 zł w 2024 roku.
• 171 071 334 zł w 2023 roku.
• 161 136 658 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Business Management wyniosły 52 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 483 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -311 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 489 zł w 2024 roku
• 19 472 321 zł w 2023 roku
• 431 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Business Management wykazała przychody na poziomie 17 087 980 zł.
Organizacja zarobiła 5 175 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 343 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 831 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 343 323 zł w 2024 roku
• 17 886 030 zł w 2023 roku
• 292 102 zł w 2022 roku
Organizacja Business Management wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holdingselskabet Ch Af 1956 Aps
posiada 775 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Holdingselskabet Mh Af 1956 Aps
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Holdingselskabet Kh Af 1956 Aps
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2024 jest
Holdingselskabet Ch Af 1956 Aps
kontrolujący 25% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2023 do 21.11.2024
był Helin Charlotte
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.10.2019 do 20.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Helin Andre . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.