Organizacja Saminex osiągnęła 35 131 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 648 314 zł. Pozostałe przychody to 1 482 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 181 380 zł.
Zysk netto wyniósł 4 466 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 601 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 131 120 zł w 2024 roku.
• 23 390 084 zł w 2023 roku.
• 21 363 800 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 473 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 466 934 zł w 2024 roku.
• 3 371 643 zł w 2023 roku.
• 3 810 567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saminex wynosi 4,83 mln zł.
EBITDA Saminex wynosi 15,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
528 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 833 990 zł w
2024 roku.
• 3 256 966 zł w
2023 roku.
• 3 166 336 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 535 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 299 580 zł w
2024 roku.
• 12 825 873 zł w
2023 roku.
• 10 858 209 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saminex wynosi 95 212 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 669 337 zł a 287 593 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 876 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 212 313 zł w 2024 roku.
• 82 300 672 zł w 2023 roku.
• 80 176 780 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saminex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Saminex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 109
zł.
Koszty operacyjne Saminex wyniosły 28 814 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 109 zł w 2024 roku
• 236 271 zł w 2023 roku
• 282 499 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saminex wyniosła 103 975 871 zł.
a
ktywa trwałe to 87 824 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 151 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 975 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 898 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 077 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 581 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 975 871 zł w 2024 roku.
• 113 412 152 zł w 2023 roku.
• 113 669 188 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saminex wyniosły 32 077 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 975 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 583 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 077 429 zł w 2024 roku
• 42 451 202 zł w 2023 roku
• 46 079 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saminex wykazała przychody na poziomie 35 131 120 zł.
Organizacja zarobiła 5 520 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 053 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 466 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 113 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 053 287 zł w 2024 roku
• 794 408 zł w 2023 roku
• 849 639 zł w 2022 roku
Organizacja Saminex wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vorwerk Und Sohn Gmbh Co.kg
posiada 6896 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2018 jest
Vorwerk Und Sohn Gmbh Co.kg
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2017 do 12.02.2018
był Vorwerk Und Sohn Gmbh Co.kg
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 17.09.2003 do 28.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Vorwerk Und Sohn Gmbh Co.kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.