Organizacja Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne osiągnęła 3 307 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 075 589 zł. Pozostałe przychody to 2 232 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły -940 491 zł.
Zysk netto wyniósł 2 016 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 333 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 307 751 zł w 2024 roku.
• 1 053 541 zł w 2023 roku.
• 930 340 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 272 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 016 080 zł w 2024 roku.
• -361 404 zł w 2023 roku.
• -15 816 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne wynosi 11 708 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 439 124 zł a 28 225 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 476 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 708 612 zł w 2024 roku.
• 702 361 zł w 2023 roku.
• 792 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 000
zł.
Koszty operacyjne Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne wyniosły 1 240 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 000 zł w 2024 roku
• 150 000 zł w 2023 roku
• 240 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne wyniosła 4 635 764 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 226 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 635 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 918 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 716 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 635 764 zł w 2024 roku.
• 4 348 703 zł w 2023 roku.
• 346 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne wyniosły 2 716 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 635 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 716 932 zł w 2024 roku
• 4 481 003 zł w 2023 roku
• 117 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne wykazała przychody na poziomie 3 307 751 zł.
Organizacja zarobiła 2 016 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 016 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -542 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 198 684 zł w 2023 roku
• 653 zł w 2022 roku
Organizacja Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górski Marek
posiada 386 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest
Górski Marek
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2017 do 18.01.2022
był Aurum Venture Capital Fund Limited Z Siedzibą W Nikozji Na Cyprze
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 14.10.2015 do 05.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Aurum Venture Capital Fund Limited Z Siedzibą W Nikozji Na Cyprze. Jego udziały w tym czasie wynosiły 39%.
Podobne organizacje do
POLSKIE TOWARZYSTWO PRYWATYZACYJNE