SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA ALBO DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA.
Organizacja Polkat holding osiągnęła 5 967 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 591 867 zł. Pozostałe przychody to 375 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 904 389 zł.
Zysk netto wyniósł 687 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 967 727 zł w 2024 roku.
• 5 429 919 zł w 2023 roku.
• 19 217 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 687 478 zł w 2024 roku.
• 541 028 zł w 2023 roku.
• 12 466 924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polkat holding wynosi 313 tys. zł.
EBITDA Polkat holding wynosi 654 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 313 310 zł w
2024 roku.
• -52 985 zł w
2023 roku.
• 13 746 624 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 653 817 zł w
2024 roku.
• 241 438 zł w
2023 roku.
• 14 055 739 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polkat holding wynosi 18 009 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 874 780 zł a 60 164 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 035 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 009 232 zł w 2024 roku.
• 17 648 783 zł w 2023 roku.
• 75 294 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polkat holding wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 066 330
zł.
Koszty operacyjne Polkat holding wyniosły 5 278 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 066 330 zł w 2024 roku
• 1 952 957 zł w 2023 roku
• 2 006 142 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polkat holding wyniosła 15 684 494 zł.
a
ktywa trwałe to 2 696 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 988 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 684 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 041 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 282 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 684 494 zł w 2024 roku.
• 16 389 118 zł w 2023 roku.
• 17 329 007 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polkat holding wyniosły 643 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 684 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 643 380 zł w 2024 roku
• 569 482 zł w 2023 roku
• 508 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polkat holding wykazała przychody na poziomie 5 967 727 zł.
Organizacja zarobiła 689 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 687 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1666 zł w 2024 roku
• 1319 zł w 2023 roku
• 1 594 594 zł w 2022 roku
Organizacja Polkat holding wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.