Organizacja Madde Investments osiągnęła 5 998 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 463 753 zł. Pozostałe przychody to 534 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 965 498 zł.
Zysk netto wyniósł 1 498 255 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -179 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 998 298 zł w 2024 roku.
• 7 971 547 zł w 2023 roku.
• 5 071 995 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 498 255 zł w 2024 roku.
• 3 197 850 zł w 2023 roku.
• -164 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madde Investments wynosi 2,47 mln zł.
EBITDA Madde Investments wynosi 4,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
144 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 466 260 zł w
2024 roku.
• 2 402 064 zł w
2023 roku.
• 2 241 228 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
427 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 451 529 zł w
2024 roku.
• 4 387 333 zł w
2023 roku.
• 4 226 497 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madde Investments wynosi 9 991 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 975 573 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -675 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 991 886 zł w 2024 roku.
• 18 105 766 zł w 2023 roku.
• 3 381 330 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madde Investments wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,221% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,68% w 2023 roku.
• 2,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Madde Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Madde Investments wyniosły 2 997 493
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madde Investments wyniosła 14 964 983 zł.
a
ktywa trwałe to 14 053 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 964 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 415 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 380 586 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 006 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 964 983 zł w 2024 roku.
• 17 133 323 zł w 2023 roku.
• 19 196 812 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madde Investments wyniosły 30 380 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 964 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 754 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 380 586 zł w 2024 roku
• 34 047 181 zł w 2023 roku
• 39 308 520 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2024 roku
• 199% w 2023 roku
• 205% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madde Investments wykazała przychody na poziomie 5 998 298 zł.
Organizacja zarobiła 1 632 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 498 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 775 zł w 2024 roku
• 299 323 zł w 2023 roku
• 25 838 zł w 2022 roku
Organizacja Madde Investments wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cpa 17 Pan European Holding Coöperatief U.a.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2022 jest
Cpa 17 Pan European Holding Coöperatief U.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2018 do 12.01.2022
był Wpc Madde 17 11 B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.10.2009 do 08.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Basque 17 11 B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.