SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA SAMOISTNA.
Organizacja Telprojmont osiągnęła 29 111 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 044 705 zł. Pozostałe przychody to 66 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 352 730 zł.
Zysk netto wyniósł 691 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 705 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 111 403 zł w 2024 roku.
• 24 407 945 zł w 2023 roku.
• 33 934 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 691 975 zł w 2024 roku.
• 5 406 129 zł w 2023 roku.
• 6 048 638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telprojmont wynosi 962 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
128 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 962 016 zł w
2024 roku.
• 7 567 371 zł w
2023 roku.
• 7 193 681 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telprojmont wynosi 34 414 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 919 752 zł a 72 778 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 321 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 414 464 zł w 2024 roku.
• 50 063 166 zł w 2023 roku.
• 56 290 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telprojmont wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telprojmont charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Telprojmont wyniosły 28 082 689
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telprojmont wyniosła 20 503 366 zł.
a
ktywa trwałe to 498 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 004 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 503 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 318 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 184 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 545 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 503 366 zł w 2024 roku.
• 18 410 158 zł w 2023 roku.
• 15 477 106 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telprojmont wyniosły 4 184 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 503 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 184 750 zł w 2024 roku
• 2 187 908 zł w 2023 roku
• 2 845 966 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telprojmont wykazała przychody na poziomie 29 111 403 zł.
Organizacja zarobiła 891 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 691 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 172 zł w 2024 roku
• 1 434 208 zł w 2023 roku
• 1 122 009 zł w 2022 roku
Organizacja Telprojmont wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Porożyński Karol (45% udziałów)
• Porożyńska Pankau Katarzyna (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.09.2022 do 16.10.2024:
• Zimon Porożyńska Halina (30% udziałów)
• Porożyński Karol (30% udziałów)
• Porożyńska Pankau Katarzyna (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2014 do 02.09.2022:
• Zimon Porożyńska Halina (23% udziałów)
• Porożyński Andrzej (23% udziałów)