Organizacja Instytut Kolejnictwa osiągnęła 45 583 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 022 941 zł. Pozostałe przychody to 560 941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 952 001 zł.
Zysk netto wyniósł 1 070 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 799 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 583 881 zł w 2024 roku.
• 41 513 122 zł w 2023 roku.
• 42 893 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -299 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 070 939 zł w 2024 roku.
• 471 188 zł w 2023 roku.
• 1 207 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut Kolejnictwa wynosi 690 tys. zł.
EBITDA Instytut Kolejnictwa wynosi 8,3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
313 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 690 359 zł w
2024 roku.
• 233 200 zł w
2023 roku.
• 626 230 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 303 899 zł w
2024 roku.
• 8 639 739 zł w
2023 roku.
• 7 545 400 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut Kolejnictwa wynosi 62 812 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 709 393 zł a 150 074 668 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 056 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 812 011 zł w 2024 roku.
• 57 045 961 zł w 2023 roku.
• 61 306 935 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Kolejnictwa wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut Kolejnictwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 463 286
zł.
Koszty operacyjne Instytut Kolejnictwa wyniosły 44 332 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
719 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 463 286 zł w 2024 roku
• 23 062 150 zł w 2023 roku
• 23 973 793 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut Kolejnictwa wyniosła 80 484 242 zł.
a
ktywa trwałe to 52 404 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 079 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 484 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 518 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 965 575 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 484 242 zł w 2024 roku.
• 89 596 767 zł w 2023 roku.
• 94 415 666 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut Kolejnictwa wyniosły 42 965 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 484 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 965 575 zł w 2024 roku
• 52 949 039 zł w 2023 roku
• 57 239 126 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut Kolejnictwa wykazała przychody na poziomie 45 583 881 zł.
Organizacja zarobiła 1 133 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 070 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 205 zł w 2024 roku
• 50 833 zł w 2023 roku
• 59 238 zł w 2022 roku
Organizacja Instytut Kolejnictwa wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki