SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO, DO SKŁADANIA O ŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓĆH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Kapadi osiągnęła 44 287 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 991 485 zł. Pozostałe przychody to 296 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 068 985 zł.
Strata netto wyniosła 3 077 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 326 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 287 665 zł w 2024 roku.
• 25 350 767 zł w 2023 roku.
• 18 627 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -439 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 077 500 zł w 2024 roku.
• -17 157 938 zł w 2023 roku.
• -13 537 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapadi wynosi 1,98 mln zł.
EBITDA Kapadi wynosi 1,65 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapadi wynosi 89 249 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 318 527 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 749 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 249 091 zł w 2024 roku.
• 67 123 407 zł w 2023 roku.
• 38 009 761 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapadi wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kapadi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -10 933 165
zł.
Koszty operacyjne Kapadi wyniosły -42 014 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 561 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -10 933 165 zł w 2024 roku
• -12 172 809 zł w 2023 roku
• -10 140 348 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapadi wyniosła 121 499 643 zł.
a
ktywa trwałe to 112 889 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 610 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 499 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 631 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 867 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 357 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 499 643 zł w 2024 roku.
• 123 847 367 zł w 2023 roku.
• 125 119 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapadi wyniosły 41 867 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 499 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 981 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 867 669 zł w 2024 roku
• 56 883 506 zł w 2023 roku
• 90 998 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapadi wykazała przychody na poziomie 44 287 665 zł.
Organizacja zarobiła -1 769 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 307 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 077 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -74% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 307 780 zł w 2024 roku
• 2 255 152 zł w 2023 roku
• 2 980 765 zł w 2022 roku
Organizacja Kapadi wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Humaneva Inc
posiada 29104 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.09.2024 jest
Humaneva Inc
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2024 do 03.09.2024
była Neuca
kontrolująca 87% udziałów.
W okresie od 07.04.2023 do 30.07.2024 najwięcej udziałów posiadała Neuca . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.