Organizacja Everest nieruchomości osiągnęła 12 475 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 426 408 zł. Pozostałe przychody to 48 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 933 745 zł.
Zysk netto wyniósł 4 492 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 455 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 475 210 zł w 2024 roku.
• 19 685 341 zł w 2023 roku.
• 10 461 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -430 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 492 663 zł w 2024 roku.
• 12 417 129 zł w 2023 roku.
• 4 087 692 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Everest nieruchomości wynosi 8,05 mln zł.
EBITDA Everest nieruchomości wynosi 8,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 048 725 zł w
2024 roku.
• 15 455 064 zł w
2023 roku.
• 6 708 115 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 128 559 zł w
2024 roku.
• 15 530 247 zł w
2023 roku.
• 6 757 763 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Everest nieruchomości wynosi 60 533 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 712 814 zł a 182 647 856 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -794 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 533 933 zł w 2024 roku.
• 96 369 052 zł w 2023 roku.
• 58 763 998 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Everest nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 088
zł.
Koszty operacyjne Everest nieruchomości wyniosły 4 377 682
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 088 zł w 2024 roku
• 101 901 zł w 2023 roku
• 114 623 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Everest nieruchomości wyniosła 75 704 674 zł.
a
ktywa trwałe to 74 472 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 232 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 704 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 661 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 042 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 681 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 704 674 zł w 2024 roku.
• 76 644 591 zł w 2023 roku.
• 66 849 300 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Everest nieruchomości wyniosły 30 042 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 704 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 849 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 042 710 zł w 2024 roku
• 31 875 290 zł w 2023 roku
• 19 597 128 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Everest nieruchomości wykazała przychody na poziomie 12 475 210 zł.
Organizacja zarobiła 5 461 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 969 272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 492 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 969 272 zł w 2024 roku
• 1 015 991 zł w 2023 roku
• 978 224 zł w 2022 roku
Organizacja Everest nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Patiniko
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.