Oferowanie konsultacji ajurwedyjskich i diagnozowania zdrowia poprzez technikę Nadi Pariksha.
Realizacja programów detoksykacyjnych w ramach Panchakarma, sprzyjających oczyszczaniu organizmu.
Wykonywanie różnorodnych masaży ajurwedyjskich przez wykwalifikowanych terapeutów.
Ceylon Ayurveda to ośrodek zajmujący się ajurwedą, położony w malowniczej scenerii Beskidu Śląskiego w Bielsku-Białej. Wizją tego centrum jest wprowadzenie starożytnej nauki ajurwedy, znanej jako 'nauka o życiu', do codziennego życia swoich klientów. Oferuje szeroki wachlarz usług, takich jak konsultacje ajurwedyjskie, masaże oraz programy detoksykacyjne pozwalające na odzyskanie równowagi fizycznej, psychicznej i duchowej. Ajurweda, z jej tradycją liczącą ponad 6 tysięcy lat, koncentruje się na holistycznym podejściu do zdrowia, dostosowując metody leczenia do indywidualnych potrzeb pacjentów. W centrum stosuje się ajurwedyjskie techniki diagnostyczne, w tym Nadi Pariksha, umożliwiające oceníć kondycję pacjenta jeszcze przed wystąpieniem poważnych problemów zdrowotnych. W ramach oferty znajduje się również program Panchakarma, który jest procesem detoksykacji organizmu, jak i szereg masaży ajurwedyjskich, wykonywanych przez doświadczonych terapeutów. Ceylon Ayurveda angażuje się w szerzenie świadomości o ajurwedzie, dążąc do poprawy zdrowia oraz dobrobytu swoich klientów poprzez naturalne metody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Davis BB Park osiągnęła 10 624 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 624 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 020 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 604 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 624 000 zł w 2024 roku.
• 10 079 000 zł w 2023 roku.
• 7 702 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -511 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 604 000 zł w 2024 roku.
• 1 418 000 zł w 2023 roku.
• 1 100 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Davis BB Park wynosi 1,76 mln zł.
EBITDA Davis BB Park wynosi -529 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
464 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 762 000 zł w
2024 roku.
• 1 622 000 zł w
2023 roku.
• 1 301 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
526 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -529 000 zł w
2024 roku.
• -1 029 000 zł w
2023 roku.
• -797 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Davis BB Park wynosi 65 124 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 936 000 zł a 275 336 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -485 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 124 167 zł w 2024 roku.
• 63 042 583 zł w 2023 roku.
• 59 122 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Davis BB Park wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Davis BB Park charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -2 578 000
zł.
Koszty operacyjne Davis BB Park wyniosły -8 862 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-564 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -2 578 000 zł w 2024 roku
• -2 234 000 zł w 2023 roku
• -1 415 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Davis BB Park wyniosła 71 629 000 zł.
a
ktywa trwałe to 68 721 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 908 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 629 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 834 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 795 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 241 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 629 000 zł w 2024 roku.
• 69 575 000 zł w 2023 roku.
• 69 950 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Davis BB Park wyniosły 2 795 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 629 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -578 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 795 000 zł w 2024 roku
• 2 040 000 zł w 2023 roku
• 3 833 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Davis BB Park wykazała przychody na poziomie 10 624 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 651 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 604 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 000 zł w 2024 roku
• 35 000 zł w 2023 roku
• 33 000 zł w 2022 roku
Organizacja Davis BB Park wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.